你好汇率不合理同学

老师好!我们这个月做免抵退申报时(非手册核销月),提交后有个跳不过的疑点,提示是:进料加工核销应调整免抵退税语46万与实际填报0不相符,请问要怎么处理?
老师,我申报出口退税提前有不可以跳过的疑点,如图,我改怎么处理
老师问一下我这个月退税申报出现这样的疑点提示,我怎么处理?
你好老师,我申报个税显示这样的提示,申报不了,这个怎么处理呀
老师问一下,我出口退税申报时出现这个疑点怎么办?我这些是人民币报关的
老师,请问下企业所得税汇算清缴的职工薪酬,2025年计提数是20万,实际发放数是15万,账载金额填20万,实际金额填15万吗
老师,主营业务收入下面的出口收入与出口免税收入有什么区别?
老师,当时普票的税点100元,已经做到了营业外收入里,那企业所得税汇算清缴在A101010一般企业收入明细表中,这个100应该填到哪个栏次呢
老师 财务报表报送(年报)的时候如何在快账系统里面导数据,分别怎么选?
老师,内账客户欠款放其他应收款有问题吗,前面会计一直挂的这个科目
老师,1、我25年12月计提并发放工资 2171.67 当时25.12月计提工资分录为 借: 管理费用-工资 2171.67 贷 应付职工薪酬-工资 2171.67 发放工资分录如下 借 应付职工薪酬 2171.67 贷 其他应收款 1635.62 银行存款 536.05(实际就给员工发了536.05元) 2、因为25.12月计提并发放工资2171.67元,是员工个人承担的公司五险金额+个人五险金额的,全部都由员工承担的,相当于公司只是挂个名。, 3、那我这个分录是不是做错了啊?需要更正25年分录吗?咋更正? 4、我在25年12月个税所属期也申报了这个员工工资。:本期收入写的2171.67,那是不是申报错了啊?怎么更正申报,还有自然人扣缴端所属期为25年12月的五险咋写写多少 5、25年汇算清缴时这个员工的 账载金额写多少 实发多少 税收多少
老师,请问下增值税没有按时缴纳,产生的滞纳金,在企业所得税汇算清缴的时候,计入哪个栏次
房租在汇算清缴前未取得发票,应该在纳税项目明细表二、扣除类调整项目(十七)其他里调增吗?
老师,小规模开了销项发票,不含税10000,1%税点100,做分录如何做呢
原租赁合同2030年12月31日到期已交印花税,因房租过高重新签订协议,租赁期限2026年07月01日-2036年06月30日。 本合同为双方原租赁合同(2023.1.1一2030.12.31)的替代合同,乙方租金已支付至2026年6月30日,本合同自签订之日起即生效履行,双方原租赁合同(2023.1.1一2030.12.31)同时解除并失效。原合同与本合同不一致的,以本合同为准。 请问 1.印花税按新签合同金额缴纳 (新合同租期:2026年07月01日-2036年06月30日) 2.原合同2026.07.01-2030.12.31已交的印花税能从新合同中扣除吗!
老师我这个是人民币报关的,我按人民币开外销发票,也按人民币申报的,但是显示是这样的疑点
那我应该怎么处理?这个是人民币报关的
出口退税申报时 用每个月第一个工作日的外汇中间价,就不会超过合理范围。中间价在http://www.safe.gov.cn/ 国家外汇管理局网站 首页右下滚动的人民币汇率中间价位置查询。 月份是按照报关单出口日期来确认的,例如7.30出口,但是出口日期是8.1 就应该用8月的中间价作为折合汇率。在基本设置里面有汇率的范围,改下就好了。路径是系统维护--代码维护--币别码--修改,修改里面的最高和最低汇率范围就好了。
老师我这疑点是报关人民币的。
我输入的原币也是日人民币的。
之前一直申报的是美元。
同学解决就是上面的方案,你也可以节后问下专管员,还是你们申报错误了