企业账上的其他应付款要冲平,一般是将该款项支付给对方,对于支付不了的,也可以计入到营业外收入进行冲减。
老师,我们公司之前没有业务,只做了给老板每月发了几千的工资。现在要注销,资产负债表上其他应付款-老板还有几万。税务局说要以这个来交税。怎么平掉好些?
老师你好,在做报表,需要给到银行用于贷款,之前直接从电子税务局导出来的报表 银行反馈 重新给2021-2022-2023 04月的 资产负债表和利润表,让注意销售额,应收应付,所有者权益(有96万这样),净利润这几项,请问老师 用于贷款的报表,除了资产负债表还有什么需要注意的,还有这里说的所有者权益是要注意什么
老师你好,我想请问下,现在公司老板开了好几个公司,然后每个公司之前都做了工资,我是上个月才过来的,6月份做了个税汇算清缴又补了六千,请问老师,我们每个月发工资其实都有个税申报的,怎么还是要补缴这么多税,如果不想再汇算清缴补缴的话,这个工资要怎么发
我们公司是私募,找了几个有资质的人出资做股东挂高管,有社保,后续只给管理费提成,没有基本工资,今年一次性给了他们100万作为征用他们资质的报酬,我本来想作为工资,分个几年每月冲掉些,但是问了税务,说不管是预发几年工资,都要在发放的下个月一次性申报掉,所以我想问问账务上还有必要分几年冲吗?这几个人还是股东,如果一直挂在其他应收款跨年了不行吧?明年还要审计的
老师,我们是小公司,业务很少,之前做的工资账里面有一个人的工资是一直欠着没有实际支付(挂在其他应付款,每个月给她按记账数据报了个税),原因是公司没啥钱,老板说自己人就不支付先。现在公司准备注销了,这一笔欠款应该怎么处理呢?
老师,感觉今年财管不难,但是每道大题都没有做完,感觉只有客观题达到48分左右才能过,怎么办?
@董老师,你好,继续提问的,谢谢~
计提个税分录:借:应付职工薪酬——个税 贷:应交税费——应交个人所得税,支付个税分录:借:应交税费——应交个人所得税,贷:银行存款,老师,这是计提和支付个税的分录,但是我有一个问题,因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉,那应付职工薪酬——个税,这个科目怎么在账目中平掉呢?
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
给员工支出去的备用金隔几个月才下账没事吧 用开的发票
老师,其他应收款和其他应付款这个科目可以对调,调成我框起来的分录吗?
老师您好,感觉老板脾气大,还看不起财务,是不是老板都是这样的
老师 账上没钱,还不了法人的欠款。都是做的法人工资。如果是欠3w是怎么交税的呢
转入营业外收入,就叫企业所得税
那得交增值税吧?
怎么做分录
不用,影响的是企业所得税, 借营业外收入, 贷其他应付款
那就是比如我其他应付款有2w的贷方余额。我要注销了,就做一笔借其他应付款2w 贷主营业务收入 。就可以了是不?
借其他应付款2w 贷营业外收入。
对的同学是这样的