你好 不正常你手动填写

老师你好,我是个体工商户,想办核定征收,结果办错为查账征收了,现在需要填写自然人电子税务局A表,我们普票收入为10万,成本没有进项发票是不是只能填0呢?我们的成本都没有获取发票
老师个体工商户餐饮店开的卷票开了4万,在报税时自动获取发票,获取的都是0是什么原因呢,正常吗
老师,我们是小规模纳税人,现在报4—6月份季报,开专票不含税14851.49元一张,税费148.51元,开红字发票普票不含税—2653.47元,税额—26.53元,红冲上个季度的一张发票,我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据,但是提示这个,正确的咋么填,哪里出错了?
老师,我们是个体工商户小规模纳税人,平时开票按税率1%开的发票,季度销售不超30万,不用增值税。在填增值税季度报表的时候,增值税报表是自动取数,销项税自动按税率3%取的数。我账面增值税余额786.41,增值税申报表销项税2359.19,请问老师,我账面需要怎么做账呢?既能提现增值税减免,又能体现账面产生的增值税和电子税务局增值税申报表增值税数额一样呢?
老师 请问一下 我是个体工商户,季度申报经营所得,一般是控制在季度开票30万;没什么增值税,我平时账户收到钱就转到自己卡上了 , 只要我正常申报了收入和成本,申报了经营所得,个体账户的钱能转到卡上吧