你好 是的,需要这么做的

老师,给客户提供了代理的同时赠送了她们礼品,礼品采购进来是13个点的,客户要求给她们个人开票,我们赠送的礼品需要视同销售是吧,现在有问题的是,我们需要给客户开票要开多少个点的呢
外购的货物作为礼品赠送客户需要进项转出还是视同销售
外购的礼品,购进的时候是普票,在套餐里面赠送给客户需要视同销售交销项税吗
外购的礼品赠送客户是做视同销售吗?还是做进项税额转出?
销售送给顾客的礼品、在采购时取得发票可以抵扣吗?赠送给顾客是不是要视同销售?销项税怎么计算
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
购进的时候不含税价2265.49,税率294.51取得普票,是按2560的含税价贷方库存商品2560+销项332.8,借方销售费用 做分录吗
不是的,销项税额是按照销售价格乘以13%。
销售价格是含税价2560*0.13吧
销售价格是多少的啊。
看市场销售价格 用销售的不含税的金额乘以13%。
赠送给客户的,只能用含税价吧,不然库存商品购进的是含税价,出的时候又是不含税价
借销售费用 贷库存商品, 应交税费、应交增值税销项, 这个库存商品是成本价格, 销项是市场价格,不含税的金额乘以13%。
我这样做呢
你好市场价格是多少的?
卖了另外一批,158 168 188都有
那就按照平均价格20*(158➕168加188)/3*13% 按这个做销项税额
只能按市场价吗 会计分录怎么做呢
是的 借销售费用 贷库存商品 销项