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请问未交增值税借贷方余额不对,借方多出的部分该怎么调整?

2022-10-05 08:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-05 08:10

你好 这个一般是不调整的,如果要调整,那么分录是 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 

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快账用户9891 追问 2022-10-05 08:15

如果不调整的话,具体应缴纳的增值税怎么计算清楚呢?

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齐红老师 解答 2022-10-05 08:21

不调整的话,一般是差额造成的,比如金税盘是300万,申报表是300万零1分

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快账用户9891 追问 2022-10-05 08:33

现在应该是借方余额654.51元,贷方余额4181.17元,科目余额这个是错的

现在应该是借方余额654.51元,贷方余额4181.17元,科目余额这个是错的
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齐红老师 解答 2022-10-05 08:39

可以的,那你用我的分录来调整的

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快账用户9891 追问 2022-10-05 08:40

增值税这块有点蒙,可以告知具体应该怎么调整吗?谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-05 08:41

借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 

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快账用户9891 追问 2022-10-05 08:51

是把贷方多的那部分转到未交增值税的借方吗?那么借方多的该怎么转?

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齐红老师 解答 2022-10-05 08:56

? 是转到转出多交增值税这个科目阿

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你好 这个一般是不调整的,如果要调整,那么分录是 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 
2022-10-05
您好,您说的是应交税费-未交增值税科目的余额吗?
2022-10-05
同学,你好 差额计入营业外收支
2023-04-13
同学您好,可能入账时间差,不能随便调的,要查明原因才能按原因进行处理的
2022-10-04
同学您好,进项大于销项时形成留抵不需账务处理,当销项大于进项时要计提
2022-10-04
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