你好 这个一般是不调整的,如果要调整,那么分录是 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)

请问老师,如果借方有应交税费/转出未交增值税余额10000,可以调整为借方应交税费/销项税10000,贷方应交税费/转出未交增值税10000吗?以前会计多转的
你好老师请问增值税申报表期末留抵税额为406440.29,账上的进项税额借方余额133747.52,销项税额贷方余额5988.56,未交增值税贷方余额287381.38。该怎么做调整?
请问缴纳增值税的分录,借:应交增值税-转出未交增值税 贷:未交增值税 交税借:未交增值税 贷银行存款。想请问老师转出未交增值税借方余额怎么结转?
请问未交增值税科目借方余额6818,电子税务局应缴未交增值税5142,那么应该是贷方余额才对,现在未交增值税科目余额应该怎么调整到跟税局一样?
请问年初更换软件,未交增值税借方有余额,一直没有结转,导致进项税全部抵扣完以后,按税局报表上的未交增值税贷方应该有余额,现在软件上是未交增值税借方一直余额,这个应该怎么调整呢?
公司电费通过供电局自动缴费,这个要怎么绑定可以看到每个月电费多少,并且绑定好申请开票呢
自然人扣款端申报个税 扣除的社保金额需要填入吗?
老师,你好,我司施工过程中,不按照指引操作,被客户罚款了,公户付罚款给客户了,需要客户开发票过来的吗?
工抵房,房子可以登记在股东亲属名下吗,夫妻或子女?是否都可以属于股东分红?
老师你好,注册个代理记账公司许可还没有办下来,但是也接了客户,客户要求给客户开票发资料给我们信息,都是老板的,发票上面的名字是老板的,我们按照老板的要求来开出,对我有什么风险吗?
老师,电子税务局能下载税务行政处罚决定书吗?好多个月未申报,现在解正常了,纳税人要罚款依据
老师 个体户是做建材批发的 个人所得税的税率是多少呀?是不是应纳所得额不同 税率不一样啊
甲单位使用第三方平台销售货物 顾客使用类似于淘金币、或者京豆之类的东西 这部分货款是平台给甲单位结算的,平台要求甲单位开服务费发票税率为6 %。但是甲单位的商品,已按照13%计提并申报增值税了,再开的6%的发票,还要申报销项税,就重复申报了。
老师12月2号,我们有进料加工复出口,本月财务必须要做的事情,能给说一下[抱拳]
物管公司,代学校收铺租(商铺产权属学校),物管公司按一定比例收取管理费。请问,有关这些商铺的房产税事宜是如何处理的?
如果不调整的话,具体应缴纳的增值税怎么计算清楚呢?
不调整的话,一般是差额造成的,比如金税盘是300万,申报表是300万零1分
现在应该是借方余额654.51元,贷方余额4181.17元,科目余额这个是错的
可以的,那你用我的分录来调整的
增值税这块有点蒙,可以告知具体应该怎么调整吗?谢谢
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
是把贷方多的那部分转到未交增值税的借方吗?那么借方多的该怎么转?
? 是转到转出多交增值税这个科目阿