你好 借销售费用贷应付账款 借应付账款,贷银行存款。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师 请问我们商场公司做活动,商家有张45元代金券,本来是要支付给商家的,后来给他充电费45元抵消了,这个分录怎么体现?
老师,我们跟个体工商户合作,他给我们公司做推广活动,我们给他费用,本来是叫他开现代服务发票给我们,但他说他个体工商户的营业执照内容没有服务这块,开不了服务发票,请问他要开什么发票给我们才可以付这个款给他呢?
老师,公司是总代理商,我们的二级代理商销售产品或者做推广活动我们要给予补贴。现在的问题是好几家二级代理商说补贴款就不用付给他们了,拿来抵货款,就是假如补贴是2万元,他们订5万元货,那么他们只需再付3万给我们就行,请问我该怎么进行账务处理?
老师你好,我想问一下,就是我们公司当时在建造园区的时候,没有给各个商家做分电表,后面商家用电,我们公司就采取了代收代付,分录就是我们付给供电局分录:借:其他应收款_商家 贷:银行存款 然后收商家款分录:借:银行存款 贷:其他应收款_商家,然后供电局开给我们的发票我就没有入成本,这样都是平的,但是现在税务局要让我们给商家开票,并把供电局开给我们的票入成本,我不知道这个分录怎么做才平得了,请老师帮帮忙
老师,公司是有很多摊位在菜场租给商户,开业期间公司发放了一些代金券给周边的居民,累计数额比较大,居民去买菜,凭代金券抵扣买菜,代金券给商户,商户再拿代金券来我们公司领钱,请问商户领的钱我们要怎么做账呢,后续还会发,金额可能会有接近100万元
                老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了
购入高压清洗机收到的专票,税额并入固定资产吗,怎么做会计分录
账上10月份计提的工资是不是等于在自然人扣缴端申报的10月份的工资?
刘艳红老师问个事可以吗?
老师,请问办公室装修费需要按年分摊吗