A公司开票给你,你再按实收款开票给客户
麻烦我想问下,我们公司有代理这种,课程实际是收到980,但是扣除百分之三十,剩680多,这部分实际收入980做收入报税吧,实际没收那么多钱,一部分直接转到推广费的销售手里了,但有的需要开发票,我怎么操作合规呢,谢谢
老师,我们是一家互联网卖付费课程的公司,公司有位讲师出版了书籍,版权归属公司,出版社开了印刷费的专票,这些书我们公司会对外销售,现在的政策不是是批发零售环节免交增值税,那我们收到的印刷费专票是批发零售前产生的是不是就可以抵进项?我们对外销售时免增值税的话账务怎么做?是不是需要图书证才可以抵扣进项?需要去税务局备案?我们这边是舟山,属于税收洼地,麻烦老师解答
老师您好!我公司是工业企业,一般纳税人,我们的主要客户只需要普票,不需要13%的增值税专用发票,于是我们想把业务做拆分,方案一:如果成立一个小规模纳税人的销售公司,正常卖给客户100元,成本60元,成立销售公司之后,工厂卖给销售公司80元,开80元的13%的增值税发票,再由销售公司卖给客户100元。开3%的增值税普票(不考虑税收优惠)。方案二:把原有工厂拆分成2个工厂,再成立一个小规模的工厂,但是厂房、设备,人员都是一套。这两个方案可行吗?有什么税务上的风险?
老师,我司是做网络课程销售服务的,客户张三从我这里买了课程,我再把钱分一部分给A公司,A公司是实际卖课程的公司,我司相当于是代理销售方,客户如果不需要课程,请问我司需要缴纳增值税吗?要怎么开票呢?
老师 我们是甲公司的代理 我们销售找客户 和甲公司签合同 甲公司会扣点 再付款给我们,平时若客户要发票,甲公司会扣税点 现在,甲公司第一季度开票超过小规模的免税30W,,他们要全额缴纳增值税,所以,他们让我们把我们不开票部分也要扣税费,请问 这样合理吗?
如果客户不需要发票 我司是否也需要缴纳增值税?
是的,不管是否开票都要交增值税的
那如果A公司无法给我开专票 我司只能自行承担增值税费用吗
是的,就那样可,没法的,了哈