同学你好 咱们公司有扣除额吗?

老师您好,请问我上个月做了无票收入,填写了申报表,这个月如何填写增值税申报表?
老师您好,我感觉我这个表格填错了,本期发生额我填写了一个专票不含税收入
老师您好,我上月在填写表一的时候,无票收入的税额填写了,收入额还没有发生,这月发生的,收入填写在表一的哪个位置呢?
老师您好,我上月在填写表一的时候,无票收入的税额填写了,收入额还没有发生没填写,这月发生的,收入填写在表一的哪个位置呢?
老师你好 请问我开的1%的专票专票为为什么我在申报表里第一栏和第二栏里填了不含税销售额了 然后我把2%的那部分填在那个本期应纳税额减征额这里就提示错误?
老师 请教 个独 查账征收企业 要注销 账上有货币资金 和未分配利润 资金取出来要缴纳税款吗 还有未分配利润要缴税吗
中标了体育局全国某项运动的锦标赛,运动员是全国各地派代表来参加。体育局拨款了几百万给我们负责整个赛事运行,包括前三名共36名运动员的奖金。他们的奖金需要报个税吗?国家级赛事奖金好像不用交个税,但是个税由我们执行方发放申报,有限责任公司。需要报吗?
老师,手机电子税务局登录不上去,提示的是身份不附,密码修改了也不行
老师,那个应付职工薪酬那,企业所得税已计入和实际支付,实际支付到底减不减去支付之前年度的工资
合伙企业没有员工,可是用合伙企业的合伙人进行零申报个税吗,综合所的税的申报
老师好,想问一下,个税申报26.01-05月一直是一台电脑申报的并且是0申报。现到调动工作,换公司,到此公司申报个税时,明明是0申报,可提交申报时提示;扣除减除费用小于等于3万元,可实际填写的是6万,这是为什么呀
老师,我填报二季度企业所得税,其中应付职工薪酬,4-6月工资没发放,己实际记入成本费用里,代员工个人缴纳的保险算不算实际发放?我要不填写在实际支付给员工这栏?
老师,如果6月没发票我计入管理费用了 但发票是7月开的 我该怎么办
税务出通知喊我们调23年的成本218万,要按10%补缴企业所得税,但是我们确实有245万的进项没取得,这个是要在25年企业所得税汇算表里面调吗
请问一下我们公司24年收了款,现在已更正了申报,应该怎么记账(收入和结转成本)
扣除指的是哪些?
扣除是差额征税企业用的。比如旅游企业,建筑企业等。一般企业用不到。
那我填错了咋办?下个季度报税有期初数据,我能在本期扣除额地方把期初数据写负数?
最好是核实后,确实没有可扣除项,到税务上改一下。
我们是做咨询服务的,应该没有扣除额,填好提交了,我感觉错了不知道咋办?所以问您
这个改一定要去税务局该吗?
咱们这个行业没有扣除项。 你这没影响纳税。 在本期在第3项填负数可以起到效果,但是不规范
所以建议你去税务局直接改了
如果没有缴税,把申报撤销
重新申报,就可以了
已经申报好了,税款已扣,这个填了不影响纳税。 下个季度报税有期初余额,我在本期扣除额填负数可以的话就不去税务局改了,他不会找我麻烦吧
也不会,不过还是改了好,就是跑一趟
到税务局就改这一个数据,要带啥证件?
嗯嗯,还是去改一下好,万一这表格填负数不行的话就吗?下个季度报税已经是1月份了
各地不一样,你问一下,只要是实名认证的办税人员,带上正确的报表(一套)、公章、身份证、营业执照副本就可以
老师在问一个问题,企业所得税季报,第三季度资产总额填写那个数字啊?
资产负债表期末数字。同学
资产总额,第三季度末填那个数字?
资产负债表“资产”期末数字。同学
那我这个填错了有关系吗?
你填的是哪个数字。能改就改一下。不影响应纳税额。
我填的季度不含税销售金额
这些报表都填好,已经纳完税了
这个数字主要是控制企业是不是超过5000万,他是系统判定小型微利企业的指标