同学,你好 借:在建工程 贷:应付账款

老师我们买的厂房,还没开发票给我们。前面的人挂在应付账款借方的,我现在要怎么把这笔业务转成在建工程?
老师,我咨询下,我们是一般纳税人,刚刚建立厂房,我购买材料,人工还有设计费入在建工程,然后入房产原值,但是有个问题,我购买的有些材料我没有发票,我先挂在了预付账款,我现在要交房产税,我没收到发票的这部分要不要上
老师,我们是建筑公司,甲方A给了我们一套工抵房,我们又把房子给了挂靠我们的挂靠方。在这之前,A已经付给我们工程款了,过年又抵给了一套房子,但是抵给我们的房子是另外一家开发商B的房子,现在B让我把钱转给他们公司,我怎么做账呢?挂靠方已经把成本发票给我了
老师,我们是建筑公司,甲方A给了我们一套工抵房,我们又把房子给了挂靠我们的挂靠方小陈,在这之前,A已经付给我们工程款了,过年又抵给了一套房子,但是抵给我们的房子是另外一家开发商B的房子,现在B让我把钱转给他们公司,我怎么做账呢?挂靠方小陈已经把成本发票给我了,这些发票是很多供应商提供的发票,我们账上根本没有欠小陈的钱,这样怎么做账呢
老师,我们之前支付给园区房租,我的账务处理是 借方:其他应收款——房租补贴 贷方:银行存款 他们现在要给我们返还 :现在他们让我们开具的发票是不征税发票,请问我的账务处理应怎么做
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
老师公司买的铁板,铺场地,因为场地是土路,下雨,不好走,买的铁板,铺上,铁板入固定资产吗?买的时候单价3100,铁板用不坏,以后不用了可以卖废铁,废铁单价是2300,老是请问,入固定资产可以吗?残值率写多少,折旧几年
那我们钱已经付了呀?
同学,你好 是付了呀,付的钱转到应付里面了
那厂房里面的电梯是单独核算还是跟厂房一起核算?
同学,你好 一起核算
好的,老师那人家开的装修发票给我们。我是把装修的钱一起算到固定资产里面还是 装修费单独核算(长期待摊费)?
同学,你好 一起入固定资产
好的 老师。麻烦老师帮我看看我做的这两笔分录对不对,总感觉怪怪的
同学,你好 恩恩,是可以的
预收款这笔分录是对的吗?还有老师应收票据后面需要带对方公司的名称吗?
同学,你好 都是应收 可以的
那个应收票据后面要带二级科目吗?
同学,你好 可带可不带
那就不带吧,清爽一点。谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!