进项税计入营业外支出,固定资产要作价处理掉,最终还有利润的话,先交企业所得税,分给股东时交个税

老师好,每个月做账的顺序是不是应该先把增值税进项发票在电子税务局上进行勾选认证,然后打出来,根据所有进项、销项在软件上做分录,人员工资、报销费用这些做完以后,先不要点结转。根据进销先把电子税务局的增值税申报表填写好,然后根据报表产生的税额去软件上做增值税未交和计提附加税的分录。然后缴纳增值税。在账本上点击结转。然后根据财务报表的利润表填写企业所得税报表,生成的要缴纳的企业所得税数据,去把软件上的结转分录删除掉。再写一笔企业所得税的计提分录。再去做结转分录,生成一个完整的当期应该做的账务分录。然后缴纳企业所得税,根据最终的财务报表填写电子税务局的财务报表。是这样吗?
1、某食品加工企业为增值税一般纳税人,2022年3月发生以下业务:(1)将成本为600万元的产品对外销售了80%,取得含税价款1000万元;余下的产品作为股利发放给股东。(2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票,发票上注明税额48万元。(3)购进一辆小汽车作为销售部门公用车,取得机动车销售统一发票,发票上注明税额3.2万元。(4)在某市房地产公司(一般纳税人)购入3间房屋作为当地办事处工作用房,取得增值税专用发票,发票上注明金额为450万元;该房地产公司适用一般计税方法。(5)支付某广告公司(一般纳税人)广告设计费,取得增值税专用发票,发票上注明金额为5万元。(6)上月购进的免税农产品(未纳入核定扣除试点范围,原计划将购进的农产品生产饼干:尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品的账面成本为1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。销售货物的增值税税率为13%,交通运输服务的增值税税率为9%。已知:本月取得的相关票据均符合税法规定并在本月认证抵扣。要求:根据上述材料,回答下列问题:(1)
1、某食品加工企业为增值税一般纳税人,2022年3月发生以下业务:(1)将成本为600万元的产品对外销售了80%,取得含税价款1000万元;余下的产品作为股利发放给股东。(2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票,发票上注明税额48万元。(3)购进一辆小汽车作为销售部门公用车,取得机动车销售统一发票,发票上注明税额3.2万元。(4)在某市房地产公司(一般纳税人)购入3间房屋作为当地办事处工作用房,取得增值税专用发票,发票上注明金额为450万元;该房地产公司适用一般计税方法。(5)支付某广告公司(一般纳税人)广告设计费,取得增值税专用发票,发票上注明金额为5万元。(6)上月购进的免税农产品(未纳入核定扣除试点范围,原计划将购进的农产品生产饼干:尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品的账面成本为1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。销售货物的增值税税率为13%,交通运输服务的增值税税率为9%。已知:本月取得的相关票据均符合税法规定并在本月认证抵扣。要求:根据上述材料,回答下列问题:(1)
老师好!我司是一般纳税人工业企业,因今年一直亏损,老板打算注销。现在账面未分配利润882197.49,固定资产账面价值219401.31还有未入账未认证进项1260416.1,请问这些数据注销时全部要交税吗?
某地板生产厂6月发生下列业务:(1)向某林场购入原木3000立方米,规定的收购凭证注明的支付款项300000元,请运输公司将上述原木运送回厂,支付运输费1000元,取得增资税专用发票。(2)外购生产用油漆一批,取得增值税专用发票,注明价款25000元,增值税3250元。(3)外购生产用粘胶一批,取得增值税专用发票,注明价款10000元,增值税1300元,将其中10%赠送给购买企业木质地板的老客户;(4)从其他木地板厂购入未涂漆的木地板50箱,取得增值税专用发票,价款180000元,增值税23400元。(5)数月前购入的一批原木因保管不善毁损,账面成本45000元。(6)销售自产实木地板取得不含税收入560000元。上述需要认证的发票均经过认证,地板生产厂的成本利润率是10%,实木地板消费税税率5%,要求计算:(1)该企业当期外购货物可抵扣的增值税进项税额合计数;(2)该企业当期进项税额转出;(3)该企业当期增值税的销项税额合计数;(4)该企业当期应纳的增值税税额
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗