你好; 你是 销售货物的业务; 如果没有进项税抵扣; 那么就是这样来算增值税的

请问老师,我们是一般纳税人,同一个项目销售材料20万,同时安装材料6万,合同金额26万,现在我需要如何开发票??是同一张发票上体现材料费20万+安装费6万吗?
我的问题是,对方要我们开50的发票,如果这20万是含税价格,我们开具的增值税发票是6个点收取他们税点11个点,那我们开具票面价税合计金额应该是多少 情况二、如果这50万是不是含税价,那我们应开具的发票价税合计金额是多少
要收1万元的不含税货款,现客户只补10%给我们,要我们开13%的税票给他,问,我们的合同含税价格金额写多少?11000还是11300
老师我们销售合同含税价格是63万,现在需要我开发票,税金是不是63万/1.13*0.13?七万多
老师 销售发票票面金额含税30万,进项发票票面金额还是28万。那么我想知道这张发票一共产生多少税 。怎么计算。增值税是2万算还是2/1.13*0.13?企业所得税呢假设全年不超100万