上啦,你增值税可以先申报的,你只要知道你的销项和进项就可以申报,不用做账也可以的

工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
群里说的会计整得个初级是一个东西吗?
老师你好,我想问一下,我们是商贸企业,一直开的是普票,现在突然开专票可以开吗,开二十多万
一般正常是先申报还是先做账?
我们是先做账,之后再申报 要求8号必须出报表
郭老师,之前付款付了44310, 退款44310.01,多的这0.01是做营业外收入吗
可以的,可以这么做的。
除了做营业外收入还可以怎么做
红,冲你的管理费用。
不是的,没有发票的,之前付款款,做的借预付账款 44310,贷银行存款44310,现在把我们付的款退回来,退款
借银行存款,借管理费用负数。
没有发票,做什么管理费用,不是直接做借银行存款,贷预付账款吗,
你好,那你的预付账款不就有余额啦?不是多了一分钱?
你红冲管理费用并不是增加管理费用,这个不用发票,红冲还要发票吗?
我就是问多的这一分钱怎么处理
借预付账款贷管理费用,或者是借预付账款贷营业外收入,就这两种做法。