你好,学员,具体哪里不清楚的

某公司为增值税一般纳税人,2018年8月发生如下业务:(1)外购原材料一批,取得专用发票,标明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票;(2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元;(3)销售产品一批,取得含税收入2260万元。该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。要求:计算该公司8月份应纳增值税。
外购原材料一批,货款已付并验收入库。从供货方取得增值税专用发票上注明的增值税税额为40万元。(2)外购机器设置一套,从供货方取得的增值税专用发票上注明的增值税额为2.2万元,货款已付并验收入库。(3)销售高档化妆品一批,取得产品销售收入3390万元(含增值税),向购货方收取手续费11.3万元。(4)销售原材料一批,开出增值税专用发票上注明的价款40万元,同时向购买方收取包装物租金22.6万元。其他相关资料:该公司月初增值税进项税余额为6.3万元;高档化妆品消费税税率为15%,增值税率13%(1)计算该公司1月份的增值税销项税额及可抵扣的进项税额(2)计算该公司1月份应纳增值税税额(3)计算该公司1月份应纳消费税税额(4)计算该公司1月份应纳城建税税额(5)计算该公司1月份应纳教育费附加
1.某市东方花园日化用品有限公司为增值税一般纳税人,2020年1月,该公司发生以下经济业务:(1)外购原材料一批,货款已付并验收入库。从供货方取得增值税专用发票上注明的增值税税额为40万元。(2)外购机器设置一套,从供货方取得的增值税专用发票上注明的增值税额为2.2万元,货款已付并验收入库。(3)销售高档化妆品一批,取得产品销售收入3390万元(含增值税),向购货方收取手续费11.3万元。(4)销售原材料一批,开出增值税专用发票上注明的价款40万元,同时向购买方收取包装物租金22.6万元。其他相关资料:该公司月初增值税进项税余额为6.3万元;高档化妆品消费税税率为15%,增值税率13%。要求:(1)计算该公司1月份的增值税销项税额及可抵扣的进项税额(2)计算该公司1月份应纳增值税税额(3)计算该公司1月份应纳消费税税额(4)计算该公司1月份应纳城建税税额(5)计算该公司1月份应纳教育费附加
1.某市东方花园日化用品有限公司为增值税一般纳税人,2020年1月,该公司发生以下经济业务:(1)外购原材料一批,货款已付并验收入库。从供货方取得增值税专用发票上注明的增值税税额为40万元。(2)外购机器设置一套,从供货方取得的增值税专用发票上注明的增值税额为2.2万元,货款已付并验收入库。(3)销售高档化妆品一批,取得产品销售收入3390万元(含增值税),向购货方收取手续费11.3万元。(4)销售原材料一批,开出增值税专用发票上注明的价款40万元,同时向购买方收取包装物租金22.6万元。其他相关资料:该公司月初增值税进项税余额为6.3万元;高档化妆品消费税税率为15%,增值税率13%。要求:(1)计算该公司1月份的增值税销项税额及可抵扣的进项税额(2)计算该公司1月份应纳增值税税额(3)计算该公司1月份应纳消费税税额(4)计算该公司1月份应纳城建税税额(5)计算该公司1月份应纳教育费附加。老师可以帮忙做一下吗,都不太懂
某日化用品有限公司为增值税一般纳税人,2020年4月,该公司发生下列业务:(1)外购原材料一批,货款已付,材料已验收入库。取得的增值税专用发票上注明税额为30万元,另支付运费10万元,运输单位已开具专用发票。(2)外购机器设备一台,取得的增值税专用发票上注明税额为2.6万元,货款已付。(3)销售高档化妆品一批,取得的产品销售收入为2373万元(含增值税),向购货方收取手续费11.3万元(含增值税)。其他相关资料:该公司月初增值税进项税额为6万元,消费税税率为15%。要求:计算上述业务中应缴纳的消费税。
老师,个人融资租赁购买车,和企业融资租赁购买车,计算利息和还款方法一样吗?
实行小企业会计准则,公建开采暖费发票应该是 9% 的税点,但是开票时开成了免税的。已经更正23-25年报表,有23年开的也有25年开的,不冲发票,有留抵,会计账怎么做?没有以前年度损益调整这个科目,会计软件是用友T+,23年不含税金额30796.98,税额2771.72,25年不含税金额22978.16,税额2068.04,之前年度已计入借:预收账款,贷主营业务收入-居民,这次收入要入主营业务收入-公建,最后调整到未分配利润,详细的记账过程
老师,开差额发票是不是只可以开普通发票,不能开专用发票
报年报时净利润总额,和年报资产负表中的未分配利润不一致吗?
9180资质,需要什么条件才能申请呢?
老师,公司这么多年没有交过房产税,公司经营场所的房产是老板和他女儿名下的房产,我也是才接这家的家,这不交房产税,合理吗?
上月未开票收入成本估算错了,这月红冲后,重新在写一次正确的就可以了吧
美金退股现在的汇率跟之前汇入汇率之间的汇差计入那个会计科目
我在去年计提35万,次年一月等额红冲,截止到目前四月没有发生收入,至发生了支出,到4月底余额16万,在五月企业所得税汇算清缴之前不能用完,所以我想问在五月申报的时候是否要调增16万?
老师你好 现在税管员说我们个人所得年报 销项731,成本710。 成本偏高,预警虚列成本,那我这边应该怎么做?怎么写情况说明?