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老师好,请问我五月份申报增值税的时候,把销项税额多申报了三分钱,我这个月九月份改如何处理

2022-10-08 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-08 14:43

多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入

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多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入
2022-10-08
不需要申报了 你9月初已经缴纳了不是
2022-10-03
先电子税务局更正 12 月增值税申报,在附表一简易计税 3% 栏填 100 万红冲的负数销售额和税额,生成多缴税款; 本月申报优先用该多缴税款抵减简易计税应纳税额,无抵减需求则走电子税务局误收多缴退税流程,提交红字发票、完税凭证等资料即可,操作遇阻可去税局大厅办理。
2026-02-03
同学你好,更正申报就体现在你更正当月的申报表了呢
2023-12-12
应该结转到未缴增值税科目。
2023-11-10
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职称:注册会计师,税务师

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