不需要申报了 你9月初已经缴纳了不是

老师!我8月份的时候销项税账上少了1分,所以导致在计提应交增值税时多计提了1分,但是税务申报都是对的,我这个如何调整账?分录应该怎么做?
老师好 请问,小规模纳税人1季度计提的增值税是7.78元,计提的附加三项一共是0.94元。 4月初报税的时候实际交的增值税是7.79元,附加三项没有交钱。 请问:2季度的增值税 附加税如何写分录。 谢谢老师
我们老板他儿子,10月份工资现在要冲掉,不在账上体现了。既然他的工资都不在账上体现了,那10月份他有一张车票也不能入费用的吧,然后他的进项税我上个月也抵扣税额了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我们10月份。因为有硬件收入和软件收入,又把这个10.98做公共进项税分摊了,然后比如说软件的部分用了抵扣了5块钱,已经减了税款了,因为我们软件部分还涉及超过3%税负的部分,即征即退,我要再去更正申报10月份的报表,那也太麻烦了,所以我11月份账上,能不能进项税额转出呢?还是就不管了呢?
我们老板他儿子,10月份工资现在要冲掉,不在账上体现了。既然他的工资都不在账上体现了,那10月份他有一张车票也不能入费用的吧,然后他的进项税我上个月也抵扣税额了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我们10月份。因为有硬件收入和软件收入,又把这个10.98做公共进项税分摊了,然后比如说软件的部分用了抵扣了5块钱,已经减了税款了,因为我们软件部分还涉及超过3%税负的部分,即征即退,我要再去更正申报10月份的报表,那也太麻烦了,所以我11月份账上,能不能进项税额转出呢?还是就不管了呢?
老师,如果9月初实际交的城建税比上月计提多1分钱,9月做账补计提1分钱,请问我10月份,如何把这一分钱交了?(9月份销项税小于进项税,不交增值税)申报表有填写位置吗?
公司收到知识产权补助,怎么做账 需要做台账吗,这笔款到时怎么支出,怎么进行专款专用,怎么区分
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?