不售卖也要计算成本的哈,放在库存商品科目就是

老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
老师,一般纳税人公司,按订单加工小型设备,公司有个自己加工的设备的是样品展示,进项发票也要5万左右,请问,此展品的设备不售卖,这个展品的成本可以均摊到其他要售卖的设备里吗,还是如何处理
某公司的机械加工分厂,正在同一家行健品厂谈一笔业务,这是一家新组建的专门生产一种新开发的营养液的保健品厂。作为一种全新的保健品未来的英市场销露难以预测。因此,保健厂也带试生产的性质,他们向机加厂只订购10套设备。如果谈该保健品销路好,他们将向该厂大批订货。有关数据如下所示.单位:万元相关固定资产折旧费C30其他固定成本或费用C30生产一套设备原材料费用v4生产一套设备其他变动成本或费用v3一套设备订购的价格P12畅销(0.3)一般(10.4)滞销(0.3)大批量8040-20中批量554620小批量302620请进行如下决策:(1)运用盈亏平衡分析,确定机加分厂是否接受这批订货?(2)如果能预测该保健品销售的概率,请运用决策树法帮助保健品厂进行决策。(3)若不能预测其概率,可选择哪此方法?具体?
某公司的机械加工分厂,正在同一家行健品厂谈一笔业务,这是一家新组建的专门生产一种新开发的营养液的保健品厂。作为一种全新的保健品未来的英市场销露难以预测。因此,保健厂也带试生产的性质,他们向机加厂只订购10套设备。如果谈该保健品销路好,他们将向该厂大批订货。有关数据如下所示.单位:万元相关固定资产折旧费C30其他固定成本或费用C30生产一套设备原材料费用v4生产一套设备其他变动成本或费用v3一套设备订购的价格P12畅销(0.3)一般(10.4)滞销(0.3)大批量8040-20中批量554620小批量302620请进行如下决策:(1)运用盈亏平衡分析,确定机加分厂是否接受这批订货?(2)如果能预测该保健品销售的概率,请运用决策树法帮助保健品厂进行决策。(3)若不能预测其概率,可选择哪此方法?具体?
某公司的机械加工分厂,正在同一家行健品厂谈一笔业务,这是一家新组建的专门生产一种新开发的营养液的保健品厂。作为一种全新的保健品未来的英市场销露难以预测。因此,保健厂也带试生产的性质,他们向机加厂只订购10套设备。如果谈该保健品销路好,他们将向该厂大批订货。有关数据如下所示.单位:万元相关固定资产折旧费C30其他固定成本或费用C30生产一套设备原材料费用v4生产一套设备其他变动成本或费用v3一套设备订购的价格P12畅销(0.3)一般(10.4)滞销(0.3)大批量8040-20中批量554620小批量302620请进行如下决策:(1)运用盈亏平衡分析,确定机加分厂是否接受这批订货?(2)如果能预测该保健品销售的概率,请运用决策树法帮助保健品厂进行决策。(3)若不能预测其概率,可选择哪此方法?具体?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
那就是些设备加工完后,把进项发票认证后,放在库存商品里存着 ,是这样吗
意思是你可以正常认证就是了。样品正常结转成本