你好,162万乘以1.13 按第一个

老师你好,请问需要给客户回扣2万,这2万是不含税金额,要扣除客户的税费,这税费如何算? 第一种算法:税额=2万/1.13-2万=2300元 第二种算法:税额=(2万/1-13%-2万=2988.5元 应该是哪一种算法,最恰当的,我司税率是13%
我公司是小规模企业刚买了一栋房子,160万,现在要以162万转让给另外一家公司,那么在目前政策下我公司所涉及的税费有一下两种对不对,谢谢老师 1、企业所得税就是20000*税率 2、印花税162*5=810
老师,162万是不含税,税率13%,算含税价是162万*(1+13%)还是:162万/(1-13%)2个算是有差额的
为什么50万要换算成不含税的呢答案有一步是50/1+13%,可题里说的是这50万不含税呀
老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了,我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款,但是刚才得知消息A公司的合同要重新签,那162万的专票就需要开红冲,所以我想问几个问题:1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗?2.对方已抵扣,红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗?3.我们单位印花税是季报,所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗?4.这笔162万的发票红冲以后,应该会按新合同再开一笔发票,所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊?
老师,你好,我想咨询下,我们有个出口业务,业务流程是我们卖货给国外客户,但这个货是从第三方物流那边走出去的,也是物流那边报关,我们没有报关,也没开票,但这个钱如果直接从国外客户打给我们对公账户会怎么样?
老师,建筑服务行业增值税税负7.2算高的吧,这个行业一般税负多少呢?
一般纳税人可抵扣的票证有哪些
在实际操作中,如何记账
在实际操作中,怎么开票
纳税申报的流程是什么
公司是做跨境电商的 三个店铺 怎么做才能合规?
老师,个税手续费节报返还,做账: 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费~应交增值税~销项税额 申报的时候填在附表1,6%的税率未开票收入里面,这样对不对?
我现在已经做了出口退免税备案,还没有做过退税,2月份一张出口报关单,4月份2张,5月份一张,其中2月份报关但需要更改境内货源地,第一单退税只能退一张报关单吗
老师 有跨境电商财务的整套课程吗
为什么对方公司喜欢用除的,除的金额大一点,他们说是x*(1-13%)=162万
我用两个算出来的含税除以不含税税率都差不多
你好 这个是价内税的算法 营业税
那这样算可行吗?
算增值税不不可以的