借原材料240,77,应交税费、应交增值税进项税额。30.贷,应付账款270.77

某公司为增值税一般纳税人,2018年8月发生如下业务:(1)外购原材料一批,取得专用发票,标明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票;(2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元;(3)销售产品一批,取得含税收入2260万元。该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。要求:计算该公司8月份应纳增值税。
某公司为增值税一般纳税人。8月份发生如下经济业务1.外购一批原材料取得增值税专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元取得运费发票。2.外购机械设备一套,取得专用发票注明税额为22万元3.销售产品一批,取得含税收入2468.7万元。4.由于虫蛀外购原材料损耗10%要求计算该公司8月份应纳增值税额。
某公司为增值税一般纳税人六月份发生如下经济业务外购板材用于生产家具取得增值税专用发票注明价款40万元。取得运费发票,注明运费金额为1万元。外购建筑涂料用于装饰办公楼取得专用发票装饰办公楼取得专用发票,注明税额9万元。销售家居一批取得含税收入为93.6万元,要求计算该公司六月应纳增值税。
某公司为增值税一般纳税人,8月份发生如下经济业务,外购原材料一批取得增值税专用发票注明税额30万元另支付运费10万元取得运费发票。外购机器设备一套,取得增值税专用发票,注明税额2.2万元销售产品一批,取得含税收入2468.7万元由于虫蛀外购原材料损耗10%要求计算该公司八月应纳增值税额(希望有详细的过程)
公司为增值税一般纳税人,2022年2月发生如下业务: (1)外购原材料一批,取得专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票 (2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元。 (3)销售产品一批,取得含税收入2468.7万元。 计算该公司2月份应纳增值税。(运费税率9%)
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
借固定资产16.92借应交税费、应交增值税进项税额2.2贷应付。19.12
借应收账款2468.7贷主营业务收入2184.69,贷应交税费、应交增值税销项税额。284.01