同学您好, 你好, 借:库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证增值税进项

老师,目前在整理公司之前的账,我想请问下,6月抵扣发票里面有3月的发票,这个怎么做帐?
老师,我们公司截止目前增值税还有3万多的留抵税额,是因为之前有一个月开错票但是没有多余发票红冲导致的,如果本月还没有抵扣完,后面该怎么处理
老师我想问一下,我有一个项目的成本发票公司,在这个月要注销掉之前开给我剩下的发票,我可以收吗
刚接手新公司,之前数据没有整理,老板说不管之前的数据,现在做3月内账 ,知道盈亏,三月开票是根据一个月对账单开票的,3月发货有的是本月的货物,有的是之前几个月仓库做好待发的,那我3月的内账收入怎么确认呢
我想问下就是之前已经抵扣的发票 后面发现是餐饮开的专票是不能抵的 又交了税 这个怎么做账务处理啊
营业执照上有:住宿服务……能不能经营民宿?
商场的充卡和充卡赠送做什么科目
员工工资可不可以私账发工资
请问借给别的公司100万,入在了其他应收款科目 做现金流量表时是属于经营活动还是筹资活动呢
老师,我需要编辑一份财务报表,包括现金流量表,请问现金流量表该如何编辑?它与各个科目间的关系是什么,请老师指教一下
老师,如果公司有借款,是不是就应该申报借款合同印花税呢,假如是小微企业免交这借款合同印花税的话还用报吗?我看公司没核定着这印花税
商贸行业,一般纳税人,购进一批货5万,开了专票,月底没抵扣,可以直接入成本么?怎么做分录
请问公司实收资本交多少印花税
中级实务中哪些减值可以转回,哪些不可以转回??
朴老师,视同销售的销售收入要作为业务招待费、广宣费的算扣除比列的销售收入基数是吗?
现在老会计交给我的,8月份里面抵扣的有好多其他月份的,是要重新拿出来放在当月那吗?
可能是没有及时收到票的