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老师,目前在整理公司之前的账,我想请问下,6月抵扣发票里面有3月的发票,这个怎么做帐?

2022-10-08 21:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-08 21:53

同学您好, 你好, 借:库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证增值税进项

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快账用户8847 追问 2022-10-08 22:00

现在老会计交给我的,8月份里面抵扣的有好多其他月份的,是要重新拿出来放在当月那吗?

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齐红老师 解答 2022-10-08 22:06

可能是没有及时收到票的

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同学您好, 你好, 借:库存商品等 应交税费- 待认证增值税进项 贷:应付账款 借:应交税费- 应交增值税进项税,贷:应交税费- 待认证增值税进项
2022-10-08
你好,你们之前就是开始营业了吗?是从什么时候的?如果是以前年度就开始了,你应该盘点现有的余额来做期初 然后一到三月份发生的业务都做到三月份,就把之前的原始凭证找出来,都做到三月份里面。
2023-04-03
可以的,直接做到6月就行了
2025-09-04
你好,这个要看你之前是怎么做的凭证,就是拿到发票的时候怎么做的。
2025-05-07
您好,开错票红冲了吗?
2023-02-02
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