同学,不可以,只能当月进项税,在附表四加计抵减

老师,由于我们公司22年1月转一般纳税人,1-5月份未享受增值税加计抵减政策,专管员打电话说存在风险,说如果符合,需要去大厅改申报,如果改申报后会退税,这样的话会不会对我们公司有影响,大概退两千多,会不会来我们公司查账什么的?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,里面这些项目期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,我把进项的10%填到那个项目下?5月进行大于销项
老师您好,我们是一般纳税人监理公司,是2022年1月才转成一般纳税人的,我们基本上没有进项票,后期进项票应该也是不多,税务局现在让我们申请写加计抵减的报告,老师这种政策我们公司应不应该申请,这个对企业发展有没有什么影响呢
今年我们符合进项加计抵减,但我前面1到8月未享受,我现在选择累计加计抵减,我应该填在哪里,我填在本属期,申报比对不对
老师,有固定资产折旧表吗
老师,你好,请问,科技公司,主要卖计算机设备还有安装服务的,这种行业增值税税负是多少
我司是一般纳税人生产企业,现在在阿里巴巴平台上销售货物,委托阿里巴巴出口货物,在税务环节上,我司需要做哪些处理呢?需不需要给平台开票,需不需要报出口税,有没有免征增值税
老师,我想问一下就是做工资的时候会扣除一个员工服务押金,然后月底计提的时候应该怎么写分录啊。这个服务押金,入职满三个月,到时候次月算工资的时候会一起退回来,扣的时候分录怎么写啊,退的时候怎么写啊,
老师,我现在是变更营业执照的地址,是不是就勾选一个变更经营场所就可以了呢?其他不需要勾选吧
老师,公司购买的手机,固定资产从下月摊销,怎么做账,怎么摊销
老师,我们公司的小规模,物业管理收租金等,我们管理的商铺是A公司2016年前取得的房产,现在按新税法的话,按5还是3开具呢?我还是按原来一样开具5,对吗?
年度缴费工资申报,这个工资填多少,怎么算?
老师,公司24年9月成立,25年8月开通税务才建账,24年9-12的房租,怎么做账呢
请问用友的好会计财务软件是不是云端存储的,可以随意在其他电脑做账吗?
不是可以累计抵减吗
前面月份我没用,我这个月刚提交申请加计抵减的
那就只能这个月申报,同学
那之前没享受的,是申请退税吗
你好,同学,以前不实行,不操作
我申报这个月的增值税,出来下面这个图片是不是让我退这个没享受的加计抵减额额额
同学,你要截图图片我看下才能知道
图片发了没看到吗
这个是申请留抵退税,不是加计抵减
什么情况是申请留抵退税,是只要有留抵就可以退吗
对的,只要符合条件,现在都 是系统自动算