你好1; 先做 ;借管理费用等; 应交税费- 待认证进项税 贷银行存款

老师好!假如购入商品,取得了进项发票,未付款,当期没认证,下期认证了,那没认证的分录和下期认证的分录分别该怎么做啊?
老师,问下取得进项专票之后不知道下月初认不认证的,取得专票当月的进项税该如何做分录啊?
如果不知道本月末有多少销项票,需要交多少增值税,是不是月初和月中的时候取得进项票就都要计入“应交税费-待认证进项税”?
老师,5月份取得的进项专票,本月没有认证,怎么做分录呢
老师好,6月份的取得的采购进项专用发票,可以跨年认证吗?如何分录?
人事行政岗,1个员工的薪资实发10000元,员工个人社保1040元,个人公积金500元,个税150元 。本该属于个人承担的现全都由公司给承担,请问老师怎么做分录?
这个月开客户销项5000元发票,釆购两张6万发票,是不是不用勾进项,直接交增值税
老师,公司是物联网技术服务企业,高新技术企业,研发费用中各费用比例分别控制在多少税务风险比较低?如果改成智能科技类公司,这高新研发费用各比例分别控制在多少税务风险比较低?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师,请问刚建账套填期初数的时候,有一笔数据是挂到法人那好,还是放到存货好?现在这笔数据不知道什么业务了,查不到了
老师好,汇算清缴里的,第三十行,其他,包括哪些呢?
哦,下月初如果认证的话再转入进项税里边吗?
你好; 是的; 就是这样理解的