你好 借应付职工薪酬5000 贷银行存款 应交个人所得税

上个月计提工资200,发放的时候发300,那我怎么做分录
个税,是发放的时候扣,还是计提的时候扣。我们1月份放假,没有工资,1月份账上发了12月份工资。那1月份的个税是按0还是12月份工资
老师好,如果计提工资的话,比如是120000,下个月发放工资只发119000,这个什么做账,那如果发放125000的话,下个月发放的时候怎么做账?
上月计提工资5000这个月发放的时候这个员工有个扣款200那这个月发放工资的时候怎么做账
老师,请问在10月份的时候,员工预支了工资,(比如应发工资5000,预支了6000)在发放11月工资的时候,扣了这个多的1000元,那么在10月计提工资,和11月计提工资的时候,要分别计提多少呢?
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
这个200不是个税
这个是个罚款
你好 借应付职工薪酬5000 贷银行存款 营业外收入
提前给员工发放工资应该怎么做账
还有原本应该上月发放工资但是上月没发,这个月发放的又该咋做账
提前给员工发放工资应该怎么做账 借应付职工薪酬 贷银行存款
按照上面的分录的,学员