你好 借管理费用100 应付职工薪酬200 贷银行存款300
老师请问下我上月计提的工资本月发放的时候计提少了怎么补提做分录了。
老师那计提工资,和发放工资的时候怎么做分录?需要计提个税吗?
上个月计提工资200,发放的时候发300,那我怎么做分录
上月计提工资5000这个月发放的时候这个员工有个扣款200那这个月发放工资的时候怎么做账
老师,小明11月工资4990,12月发放工资的时候,给他发了15000,因为他还另外预支了几个月的工资,那我11月计提工资的分录,跟12月发放工资的分录要怎么做?
外销发票额度不够了,提供什么材料?调整额度?
季度所得税报表更正,应该先更正财务报表,还是应该更,先更正所得税预缴申报表?
宣告分派现金股利400对损益为什么没有影响
老师,租赁,租期十年,承租方在租赁期初支付了第一年租金,每年年初支付租金,剩下九年的利息,在第一年摊销嘛?
老师我开发票的时候提示未查询到纳税人信息,是不是代表了对方只办好了营业执照,未办理税务开通,谢谢老师
老师,甲公司持有乙公司20%的有表决权股份,采用权益法核算。甲公司取得该项投资时,乙公司各项可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值相同,两者在以前期间未发生内部交易。2021年12月20日,甲公司将一批账面余额为1000万元的商品,以600万元的价格出售给乙公司(假设交易损失中有300万元是商品本身减值造成的)。至2021年资产负债表日,该批商品对外部第三方出售40%。乙公司2021年净利润为2000万元,不考虑所得税因素。2021年甲公司因该项投资应确认的投资收益为( )万元。答案应该是412还是460呢
私车公用,给员工的用车补助,怎么做账,发票能用加油票吗?走销售费用?
我司是农产品蔬菜肉蛋类批发行业,供应商开给我们的发票有的是自产自销的免税普票,这种发票是可以按9%抵扣的。但是有的开给我们的发票没有带自产自销字样的免税普票。客户要求我们开专票,蔬菜肉禽蛋类本来国家优惠政策是免税的,但是为什么有的供应商开的可以抵扣有的开的不能抵扣,这样税费不就变成我司承担了?
老师好,税票想做成文档,各个客户和供应商发票已开和未开需要显示清楚怎么做呢
老师咨询一个问题,公司工资少,费用少,全靠成本,成本大于收入不是很好吧。不结转库存商品很大,结转成本大与收入,
上个月计提300,发放的时候发200,那我怎么做分录
借 应付职工薪酬300 贷银行存款200 管理费用100
可以这样吗 借应付工资300 管理费用红字100 银行存款200
可以这样吗 借应付工资300 管理费用红字100 贷银行存款200
可以的,学员,没问题的