你好 借管理费用100 应付职工薪酬200 贷银行存款300

老师请问下我上月计提的工资本月发放的时候计提少了怎么补提做分录了。
老师那计提工资,和发放工资的时候怎么做分录?需要计提个税吗?
上个月计提工资200,发放的时候发300,那我怎么做分录
上月计提工资5000这个月发放的时候这个员工有个扣款200那这个月发放工资的时候怎么做账
老师,小明11月工资4990,12月发放工资的时候,给他发了15000,因为他还另外预支了几个月的工资,那我11月计提工资的分录,跟12月发放工资的分录要怎么做?
应收或应付账款老板之间达成协议,这个款取消了,怎么做帐处理呢?
老师,请问,我上个月用了一张比较大额度的进项发票,导致这个月没有交税,但是这个月也开票了,进项还是大于销项的,如果下个月也不交税会怎么样吗?
公司团建,住宿费开了专用发票,这种进项税能抵扣吗?还是要进项转出呢
本人是做设计的,然后一个月的月收入差不多有4万块钱,公司需要开发票,然后如何可以节约税?是开一个个体个体工商户吗?
个人借款从公户出可以吗
个体工商户小规模,开票税率都是1%吗,老师
老师,请问,我我连续 2 个月进项大于销项,导致没有交税,这样可以的吗?
你好老师,公司税管员从哪知道是谁
老师:请问发票 咨询费过高的问题,前两天我们办税员去专管员那里沟通了,专管员要我们去窗口转出所得税。我们这个账调了为什么还要去窗口呀
老师您好!请问一张住宿费发票,一半金额是员工的差旅住宿,一半金额是客人住宿费,怎么提现进项转出呢 借:管理费用差旅费 管理费用-招待费 应交税费-进项税额 贷:银行存款
上个月计提300,发放的时候发200,那我怎么做分录
借 应付职工薪酬300 贷银行存款200 管理费用100
可以这样吗 借应付工资300 管理费用红字100 银行存款200
可以这样吗 借应付工资300 管理费用红字100 贷银行存款200
可以的,学员,没问题的