同学你好,错在结束劳务派遣用工时支付,改正为被派遣劳动者的劳动报酬,按月支付劳动报酬。

如果用工单位给劳务派遣单位的是被派遣劳动者在用工单位的正式员工工资,而劳务派遣单位给予被派遣劳动者的工资是临时工的工资,这怎么算
老师,被派遣劳动者的劳动报酬,在结束劳务派遣用工时支付,这句话哪里错了,怎么改正
1/40(单选题)根据劳动合同法律制度的规定,下列关于劳务派遣用工形式的表述中,不正确的是(A、被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬B、劳务派遣单位可与被派遣劳动者订立1年期劳动合同C、用人单位不得设立劳务派遣单位向本单位或者所属单位派遣劳动者D、被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利
请问老师,劳务派遣工资做分录的时候已经计提了,发放工资也会,现在就是我们员工社保费用是一起支付给劳务派遣公司,没有支付给社保局的银行明细,这步应该怎么做分录?
老师,请问下, 我们公司劳务人员是直接和劳务派遣按公司签的合同,公司发工资给劳务公司,再劳务公司发给劳务人员, 本月劳务公司说申报24年残保金时有7人劳务派遣人员,需要交残保金,25年时有些劳务人员转正了和公司签了正式劳动合同,25年劳务人员只有3人了,请问现在交残保金给劳务公司时账务怎么做呢?需要分到7人头上还是分到3人头上?
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
好的,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。