你好,这个就不需要结转了
老师您好,一般纳税人的附征,是以本月 销项-进项-减免的结果为基数吗? 我11月份计提。以销项为基数了,12月份调账就可以了吧
老师好,本月销项减进项为正数,再减加计扣除就成负数了,还用月末结转吗?
老师,当月开了红字发票做了负数销项税 月末时销项税额为负数还要计提附加税吗 ?还需要做转出未交增值税的凭证吗?
老师,销项➖进项➕进项税额转出➖留底,如果是负数的话,不用交增值税对吧?是不是得出来的这个数,不能➖加计抵减的?不用交增值税就不能享受加计扣除了?
请问老师进项加计抵减每个月都会入营业外收入,本月进项大于销项,进项加计抵减期末有余额,加计抵减数是不是本月不用入营业外收入,什么时候抵减什么时候入营业外收入是这样吗
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
那销项减进项是正数啊?正数不都得月末结转吗?
你不是还有加计扣除吗
对,减完加计扣除就成负数了,以前没遇到过这样的情况,之前都是减完加计也是正数,然后做月末结转
那就按照之前的结转就行