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关于调账的分录,我的帐上应付职工薪酬的余额不平,对来对去对不清楚,但我知道应有余额是多少,我可以直接调平 备注补提 然后借方:管理费用-工资吗?金额是2000以内的,不附附件可以吗?这样子做有风险吗?

2022-10-09 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-09 18:34

你好,没有附件不建议这样操作,虚增支出

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快账用户8805 追问 2022-10-10 08:53

那我该拿什么做附件呢 附件怎么写呢?

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齐红老师 解答 2022-10-10 09:10

这个建议把前期的账对清楚,找出原因才知道怎么做的呢

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快账用户8805 追问 2022-10-10 09:43

那我可以把每个月应计提的应付职工薪酬都列好 然后把应计提的总金额和账上的金额之间的差额调管理费用-工资吗?

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快账用户8805 追问 2022-10-10 10:29

就是我把每个月应计提的管理费用-工资、应付职工薪酬-工资、其他应付款-个人社保、应付职工薪酬-社会保费,这几个科目的金额我都列好后面附每个月的工资表,然后再把应计提的各项金额与账上每月已计提的金额比较,差额该计入哪就计入哪,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2022-10-10 18:28

这个是可以的呢,因为这样证明你前期账务处理有误,你这边附上调整依据就可以的呢

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你好,没有附件不建议这样操作,虚增支出
2022-10-09
可以的,可以这么做。
2023-12-18
您好, 可以根据这个调整写个情况说明
2022-10-19
不可以的,没有发放,就是在应付职工薪酬里面挂着就行。
2024-03-22
你好,这里没有看见你的截图,你这样你需要看一下应付职工薪酬涉及的凭证所有凭证对应的借方是不是管理费用?
2023-05-25
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