同学, 你好,计算当中。

任务3:齐鲁公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。3月至5月份发生以下交易 (1)3月2日向银行申请办理银行汇票用以购买原材料,将款项250 000元交存银行转作银行汇票存款。3月4日持票前往异地购入原材料一批,取得的增值税专用发票上的原材料价款为200 000元,增值税税额为26 000元,已用银行汇票办理结算,多余款项24 000元退回开户银行,公司已收到开户银行转来的银行汇票第四联。 (2)3月5日向银行填交“银行本票申请书”,将11 300元银行存款转作银行本票存款,取得银行本票。3月6日公司用银行本票购买办公用品,价款10 000元,增值税发票上注明的增值税税额为1 300元。 (3)3月24日向银行申领信用卡,向银行交存50 000元。4月10日,公司用信用卡支付购书款3 000元,增值税专用发票上注明的增值税额为270元。
任务3:齐鲁公司为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。3月至5月份发生以下交易 (1)3月2日向银行申请办理银行汇票用以购买原材料,将款项250 000元交存银行转作银行汇票存款。3月4日持票前往异地购入原材料一批,取得的增值税专用发票上的原材料价款为200 000元,增值税税额为26 000元,已用银行汇票办理结算,多余款项24 000元退回开户银行,公司已收到开户银行转来的银行汇票第四联。 (2)3月5日向银行填交“银行本票申请书”,将11 300元银行存款转作银行本票存款,取得银行本票。3月6日公司用银行本票购买办公用品,价款10 000元,增值税发票上注明的增值税税额为1 300元。 (3)3月24日向银行申领信用卡,向银行交存50 000元。4月10日,公司用信用卡支付购书款3 000元,增值税专用发票上注明的增值税额为270元。
二、根据下列经济业务,编制相应的会计分录:(要求:“其他货币资金”需要进行明细科目的核算)(每小题10分,共80分)1、2月1日,甲企业为购买股票存入证券公司/000000元,2月2日,甲企业用700000元,购入甲公司股票,作为交易性金融资产。2、3月1日,甲企业为增值税一般纳税人,向银行申请办理银行汇票用以购买原材料,将款项250000元交存银行转作银行汇票存款。3月3日,甲企业购入原材料一批4、5月3,日甲企业于向银行申请信用卡,向银行交存50000元。5月10日,该企业用信用卡向某饭店支付招待费3000元。5、6月5日,甲企业向银行申请开具信用证2000000元,用于支付境外采购材料价款,企业已向银行缴纳保证金。6月6日,甲企业收到银行转来的境外销货单位信用证结算凭证以及所附发票账单、海关进口增值税专用缴款书等有关凭证,材料价款1500000元,增值税额为195000元,6月10日,企业收到银行收款通知,对该境外销货单位开出的信用证余款已经转回银行账户。
.世达公司2019年7月发生业务如下。(1)7月1日,世达公司在现金清查中短缺900元。7月4日,经查明,出纳李晓对上述现金短缺有管理上的责任,应由其赔偿500元,其余400元由公司承担。7月5日,收到赔偿款。(2)7月5日,世达公司向银行申请信用卡,向银行缴存50000元。7月10日,该公司用信用卡向新华书店支付购书款3000元。7月28日,该公司到银行注销该信用卡。(3)7月10日,世达公司向银行申请开具信用证2000000元,用于支付境外采购材料价款。7月20日,收到有关银行和海关的相关单证,注明材料价款1500000元,增值税税额195000元。7月23日,收到银行收款通知,对境外销货单位开出的信用证余额260000元已经转回银行账户。(4)7月20日,世达公司将2000000元存入上海证券交易所。7月25日,购入A上市公司股票100万股,该股票在购买日的公允价值为1000000元。要求:做出以上业务相关的会计分录。
.世达公司2019年7月发生业务如下。(1)7月1日,世达公司在现金清查中短缺900元。7月4日,经查明,出纳李晓对上述现金短缺有管理上的责任,应由其赔偿500元,其余400元由公司承担。7月5日,收到赔偿款。(2)7月5日,世达公司向银行申请信用卡,向银行缴存50000元。7月10日,该公司用信用卡向新华书店支付购书款3000元。7月28日,该公司到银行注销该信用卡。(3)7月10日,世达公司向银行申请开具信用证2000000元,用于支付境外采购材料价款。7月20日,收到有关银行和海关的相关单证,注明材料价款1500000元,增值税税额195000元。7月23日,收到银行收款通知,对境外销货单位开出的信用证余额260000元已经转回银行账户。(4)7月20日,世达公司将2000000元存入上海证券交易所。7月25日,购入A上市公司股票100万股,该股票在购买日的公允价值为1000000元。要求:做出以上业务相关的会计分录。
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
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请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
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朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?