你好,可以的, 一般没问题
老师,请问我在一月的时候往公司账户打入一笔款,个人垫付的。二月我才写的报销单,这个时候我是不是要做2个凭证吗 收入的时候做一个,二月报销的时候再做一笔。如果是同一天发生的这2笔业务,可不可以录在一张凭证上?
老师,我们是国企,根据总公司要求,我们所有的付款统一填写的费用粘贴单,所有签字也在粘贴单上,我个人觉得这样子帐目看起来不是很一目了然,因为要查看最后一张原始凭证(粘贴单)才能看到报销事项和金额,这样可以吗?
老师,两个粘贴单日期不是同一天,是一起拿来报销的,业务相同,能做一个付款凭证吗?现金账也登一起。
老师,两个粘贴单日期不是同一天,是一起拿来报销的,业务相同,能做一个付款凭证吗?现金账也登一起。
老师好,例如今天有两笔业务可以合起来记在一张记账凭证上打印,如果是全部一个月做一次,那就全部收款的合记在一张凭证上,合计金额只要借贷平就好,是吗
请问我是一般纳税人,有个清包工工程,可以开具3%的的简易计征的专票吧?对方可以抵扣这3%吗?
这个题目为什么不选择基础设施 我感觉筹建多个智能制造基地不应该属于基础设施嘛
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
老师,劳务派遣员工的伙食,能走福利费吗?
在公司基层单位,开的收据要财务保存?还是工会保存?
你好,可以的, 福利费没问题
开的收据要财务保存
这个是公司工会做账吗?还是财务
我们这是工会保存
收据是开的收到劳务派遣公司的钱,不是自己公司
正常是谁收钱,谁开收据,谁做账