你好,那就合计一笔写这个额内容就可以
老师你好,我们单位原来的账务是在代理记账做的,例如说报销一笔员工的交通费,代帐的账务处理是先借:其他应付款-个人-单位员工 贷:银行存款这里的分录后面附着的是银行回单。再做一笔分录借:管理费用-交通费 贷:其他应付款-个人-单位员工。请问为什么要要这么做呢,不可以直接借:管理费用-交通费 贷:银行存款呢?
老师你好,2021年5月成立的公司,是一个培训机构 ,由于疫情原没有营业,现在需要注销,当时在银行存了100元现金,借银行存款100元 贷其他应付款-个人100元,年报时说没有费用不让通过,于是我就做了一笔借管理费用10 贷其他应付款10 这样就未分配利润是-10,那现在需要注销公司,我应该怎样操作呢?
老师,买办公用品员工垫付的钱,并取得了发票来报销,请问我直接对公转账。分录,管理费用~办公费 贷银行可以吗? 还是借管理费用办公费,贷:其他应付款~张三 借:其他应付款张三 贷银行过渡一下其他应付款好呢?
您好,老师!同一个员工报销多种业务的报销款,比如:买办公用品100元,买其他东西500元,报销是直接是银行存款付600,登银行存款日记账是借:销售费用600还是借:销售费用——办公费100销售费用——其他500呢?因为是总金额一起付的,而不是付了100再付500,银行日记账怎么登呢?
同一名员工拿着多笔业务的报销单来报销,报销款的总金额一起由银行支付了,出纳怎么登银行日记账呢?是借:销售费用——某某费,销售费用——某某费??这样样,如果银行存款余额出错的话,岂不是很难对数?因为银行那边是总金额,而银行日记账这边的金额是分开来的
老师您好,我想问一下,报废车企业反向开票应该怎么做账
员工有公休两天,在7月10号离职,在7.1和7.10号之间没有休息过,离职是两天的公休要不要算工资?
员工采购的办公用品,到货后正常入账了,但员工报销时没有提供发票,所以一直没报销,做的其他应付款,目前该员工离职几个月了,也没来要这笔款项,那这笔其他应付款 怎么处理?
老师您好,甲乙双方签订工程施工合同,乙方负责甲方办公楼施工,合同中约定乙方即建设楼房,还包括楼房里的监控设施设备等,都在一个合同中,税率不同,如果都在一个合同体现,最终税率该怎么办
老师请问,我公司上季有一张成本票本月才收到,且日期是五月份的,上季己把该成本入账了,但开票日期是5月份的,能否把这张票附在三月份的凭证内?
小规模,财务报表申报的时候,如果有负数,需要重分类吗,有看到说最好不要,会导致资产季度均值有问题会被预警?那如果突然一个月开始重分类,会有影响吗?
小规模纳税人开1%专票,会计分录需要写2%的税收减免部分进营业外收入吗?
老师,保险员的劳务费在预缴的时候是怎么算个税的,展业成本是扣多少
请问合伙企业不是股东,是委托代表的工资薪金能税前扣除吗?
月末结转销项税简化记账借销项税金贷未交增值税借未交增值税贷进项税金可以吗