你好; 这个是什么科目; 什么方向描述下
老师您好,我们公司养老从待转金账户扣除的(历史遗留问题已经无法区分单位和个人部分养老了),我应该怎样账务处理
请问,应付挂帐的大额贷方余额,实际是没有欠对方货款的,历史遗留的,要怎么处理理
你好,请问社保科目历史遗留金挂账余额应该怎样处理?
老师,这是历史问题,不知道怎么处理,,,,固定资产科目有15000的余额,之前的会计也一直挂着没有计提折旧,这个应该怎么处理?
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师,我们买车的时候,对方多开了十几元发票,那10几元我可以不付吗
请问如果确认发票,防止对方恶意红冲
老师,餐饮后厨盘点应该怎么做?比如想看一下是否有浪费情况
老师好!企业在20与21享受小微企业优惠政策,政策优惠期可以延长到什么时间段,谢谢!
老师您好,请问个人给公司代开发票后,税务局要求个人汇算,自己怎么操作?
老师:报年度企业所得税时,成本与第4季度成本不一样,要先更正申报第4季度的企业所得税申报表吗?
老师,我们公司是小规模企业,实行的小企业会计准则,有个长期股权投资2500万元,后来对方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就给我们公司打了个借条1800多万,2024年我们把账目调整了一下,把长期股权投资1800多万转到其他应收款了,剩下的600多万入了营业外支出,这个账务处理是正确的吗?我们公司这个可能没办法税前扣除,对方公司没有注销,企业所得税汇算清缴报表怎么填写呢?
诉讼费、执行费、受理费公告费需要什么资料作为凭证支出附件做账
你好,老师,商品维修人工费怎么算,有公式吗
企业进项票和企业库存商品有什么关联?进项票里的商品明细 和库存商品不应该是相等的吗?
是其他应收-代缴代扣社保个人部份
你好; 什么方向; 借方有余额吗
是借方有余额
那你公司来承担; 借营业外支出贷其他应收款