你好; 这个车辆发票开给谁的; 谁来用
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
老师你好,我集团公司内部往来,收款,付款,全在贷方,其他应收款_单位A,其他应付款_单位A,怎么把帐冲平帐
老师,我们集团内部公司,我们在我们内部公司单位买了辆车,没有付款,内部挂帐,然后我们内部单位只有贷方其他应付款,和贷方应收账款,我挂其他应付合适还是其他应收合适
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
公司经营几年,账上有未分配利润?工商未实缴,现有新的投资都要进来。中介机构帮我们操作的是先减资,后增资新股东再进入。这样虽然完成了股改,但是账上未分配利润未变,这样操作有没有什么弊端?
中级职称考试多选题少选得分吗
你好 老师 提供部分员工宿舍 电费员工承担 现在问我员工自己电费对公支付到公司账上 会有什么风险么
10月份采集的土地税税源信息,土地有效期从5月份开始,那我从哪月开始申报土地税?
报税的页面那个A级纳税人和M级纳税人有什么区别?M级纳税人有什么影响
老师您好,研发过程中,形成产品,对外销售。冲减研发费用对应的原材料部分。研发产品入库,会计分录借,库存商品,贷:研发费用-原材料。如果本年研发原材料累计只有100万,领用的材料累计是200万。冲减变成负数了,怎么处理?
土地使用税开始缴纳的时间可以延后执照税务登记日期几个月吗?
老师A公司现在业务被转到B公司下面,我们是做加工型企业,如果开票给A,再由A开票给B可以吗
老师,公司股东要转让股权,未分配利润是正数,实收资本只有530万,注册资本1000万,注册资本就是股权的原始价吗?转让股权,怎么看是不是平价呢?
老师,个人所得税应交税费科目借方余额170.46,核对了每个月缴纳的税款和个税一致,但是具体哪个月的错了,还没有核对,出来,但是判断是多计提了工资,能否直接在25年8月冲减管理费用
别的内部公司来给我们的,我们来用
因为之前有这两个科目,不想增加应付账款了,能不能贷方用应收账款
你好; 那算租赁吗 ; 你 会支付租赁费不
把车卖给我们单位了
我们是一个集团公司,集团下面有好多公司,就是其中一个公司的车卖给我们公司了
你好; 销售了 就开票给你; 你做固定资产处理 ; 挂应付账款
问题是我不想再建科目了,我账里之前给他们公司挂过其他应付还有应收账款
我挂贷方应收行不行
你好1; 建立科目哈 ; 你这个应收和应付科目都要 有的;这些是常用科目的
和这个公司没有挂应付,所以这个公司就用这一次,这个公司卖掉了
那你就用应收科目去处理,你有应收帐款科目嘛
有,老师你感觉用其他应付合适还是用应收账款贷方合适
你好; 用应收账款来核算好一些的