你好; 这个车辆发票开给谁的; 谁来用

老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
老师你好,我集团公司内部往来,收款,付款,全在贷方,其他应收款_单位A,其他应付款_单位A,怎么把帐冲平帐
老师,我们集团内部公司,我们在我们内部公司单位买了辆车,没有付款,内部挂帐,然后我们内部单位只有贷方其他应付款,和贷方应收账款,我挂其他应付合适还是其他应收合适
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
老师,公司做外贸出口行业,开具一张企业管理服务费发票怎么入账
老师,公司做外贸出口业务,收到国际物流公司开具*物流辅助服务*代理费怎么入账
我们收到劳务费普通发票,是建筑劳务分包,公司没有劳务资质这样的发票可以吗?
公司的税负率怎么算的?
一照一码 长期经营 生产经营限止是怎么填,选不了9999-12-31
老师,如果工作了8年且社保交了8年,期间生了两个娃有休产假并且都是在职的状态,那么正常的话生育医疗是交了多少个月呢
老师麻烦给我发一个EXCEL表格教程链接
制药厂商将西药卖给商贸企业,开具3的普票。然后商贸公司将药品卖给医药企业(一般纳税人),开具3的专票。医药企业能否抵扣税款?
单位用对公账户付款给保险公司23000,开发票开回来21000,保险业务员说的是保单算错金额了,而且已经结账了,多余的2000以现金形式返给老板,可以吗?该如何处理?
12月份的社保暂停在12月25号之前暂停掉就可以了对吧
别的内部公司来给我们的,我们来用
因为之前有这两个科目,不想增加应付账款了,能不能贷方用应收账款
你好; 那算租赁吗 ; 你 会支付租赁费不
把车卖给我们单位了
我们是一个集团公司,集团下面有好多公司,就是其中一个公司的车卖给我们公司了
你好; 销售了 就开票给你; 你做固定资产处理 ; 挂应付账款
问题是我不想再建科目了,我账里之前给他们公司挂过其他应付还有应收账款
我挂贷方应收行不行
你好1; 建立科目哈 ; 你这个应收和应付科目都要 有的;这些是常用科目的
和这个公司没有挂应付,所以这个公司就用这一次,这个公司卖掉了
那你就用应收科目去处理,你有应收帐款科目嘛
有,老师你感觉用其他应付合适还是用应收账款贷方合适
你好; 用应收账款来核算好一些的