你好; 这个车辆发票开给谁的; 谁来用
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
老师你好,我集团公司内部往来,收款,付款,全在贷方,其他应收款_单位A,其他应付款_单位A,怎么把帐冲平帐
老师,我们集团内部公司,我们在我们内部公司单位买了辆车,没有付款,内部挂帐,然后我们内部单位只有贷方其他应付款,和贷方应收账款,我挂其他应付合适还是其他应收合适
我公司有一位员工5月社保已经由原单位代缴,现在我公司要把钱5月社保的钱付给对方,我们是集团内部人员调动。请问分录怎么做? 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-往来单位 借:其他应付款-往来单位 贷:银行存款 这样写可以吗?
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
公司要注销前,固定资产科目怎样清零
老师你好,我想请问下2025年6月25号我收到一张10000的数电纸质发票普票!但是已经显示作废了,这个怎么做账呀
老师好,咱们一般企业的通常融资渠道有哪些?各自有什么优缺点呢?谢谢!
老师,一张加油票200,一张餐饮发票131,一张银行回单331,这个可以记一起吗?借,管理费用加油费200 管理费用业务招待费131,贷银行存款331?
老师,我们是建筑公司,关于分包资质,劳务、机械、建筑工程,只要是有分包资质的,都能在预缴增值税款的时候抵减是吗?
公司交话费申报的是哪类印花税?
老师好,本人即将参与酒吧财务主管工作,希望老师对酒吧行业的特点及内控注意等事项分享点拨。谢谢!
计提工资:管理费用-工资 销售费用-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付工资:借:应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-个人承担各项社保 应交税费-个税 贷:银行存款 是这样吗 但是 其他应收-个人承担各项社保 不就有余额了吗 贷方余额?账就不平了呀
老师,明天面试让根据三个报表的勾稽关系手动在表格里面制作三个报表,这个勾稽关系不太清楚,怎么做?请老师指点,谢谢。
老师 节日快乐!我想问下我欠对方一万 对方到我这里拿了3000的货 ,我还要付对方7000元 这个分录怎么记
别的内部公司来给我们的,我们来用
因为之前有这两个科目,不想增加应付账款了,能不能贷方用应收账款
你好; 那算租赁吗 ; 你 会支付租赁费不
把车卖给我们单位了
我们是一个集团公司,集团下面有好多公司,就是其中一个公司的车卖给我们公司了
你好; 销售了 就开票给你; 你做固定资产处理 ; 挂应付账款
问题是我不想再建科目了,我账里之前给他们公司挂过其他应付还有应收账款
我挂贷方应收行不行
你好1; 建立科目哈 ; 你这个应收和应付科目都要 有的;这些是常用科目的
和这个公司没有挂应付,所以这个公司就用这一次,这个公司卖掉了
那你就用应收科目去处理,你有应收帐款科目嘛
有,老师你感觉用其他应付合适还是用应收账款贷方合适
你好; 用应收账款来核算好一些的