对的,是的,是这么做的。
老师,您好,我想问一下我们是被挂靠方,挂靠项目的账怎么做,首先我们公司收到挂靠方打款代付材料费我们借:银行存款贷:其他应付款-挂靠人,我们收到工程款:借:银行存款贷:应收账款-甲方,拨付挂靠单位工程款借:其他应收款贷:银行存款,挂靠方提供材料发票,借:其他应收款贷:银行存款,最后那个其他应收和其他应付怎么平账呢
收到总公司内部往来款,我们这边是做银行存款,贷其他应付吧,那边做其他应收款吧,那边销售给我们的材料也做了而其他应收款这个科目
老师你好,个人独自企业向有限公司借款,公司那边的会计科目是借:其他应收款,应收利息,贷:银行存款,而我方是直接计借:银行存款,贷:其他应付款,利息另外在做科目借:财务费用,贷:应付利息,出现了两边的请他应收款跟其他应付款的余额不一致,个人独自企业现在要怎么处理呢
老师你好,我们和兄弟公司之间的往来我挂的是其他应付/其他应收。 1.他们应该支付给我们的,借:其他应收款,贷:管理费用—水电费。 2.我们应该支付给他们的,借:管理费用,贷:其他应付款。 现在我要把两者合并成一个,全部做成其他应付款。我其他应收这边应该怎么调账
老师,固定资产计提折旧采用双倍余额递减法计算年折旧额的时候是用年初的账面净值✖️折旧率,但是如果在上年年末发生了减值后就要用新的账面价值去计提折旧而非账面净值了,书上还是写(原值➖累计折旧)*折旧率,这样不写错了么
老师您好,执行小会计准则的企业年底退所得税分录怎么做
老师麻烦问一下去年暂估的成本现在发票来了,我汇算清缴不用调了那账务处理我应该怎么做,第一次遇到
个税多缴纳1分钱,挂营业外支出-坏账损失,可以吗?
【董老师,在线吗?有问题想咨询~】
老师您好,我本季度计提的所得税比上个季度的少还用计提所得税吗
建厂初期老板从银行借了500万,投入公司,银行借款500万,实收资本填0,对不对
个体户个人经营所得,第三季度是220万利润,如何交个人经营所得税?第四季度是150万如何交个人经营所得税?
个税多缴纳1分钱,可以挂其他营业外支出~坏账损失?
公司如果借银行500万作为实收资本投资公司,实收资本就是500万,短期借款500万,资产负债表是不是这么填