把税额记入到应交税费应交增值税待认证进项税额里面

老师,银行提供的扣费发票,是专用发票。公司是一般纳税人,这个可以抵扣税款吗?
老师,我想咨询一下,公司是一般纳税人,开了通行费发票,但是公司名下没有这个车的固定资产,这个通行费可以勾选认证抵扣增值税吗?
一般纳税人的银行对公户付了通行费,但是这个通行费是可以抵扣的,我这次不用抵扣。怎么做账呀
老师我们是一般纳税人,公户扣款的手续费以及网银年费,银行给我们开发票了,可以抵扣吗?
老师我把通行费的分录写错了但是账是8月份做的通行费不是能抵扣吗这个车是公司的,一开始我是这么写的分录借管理费用-通行费贷其他应付款-法人垫付的,后来发现这个发票能抵扣正确的分录应该是借管理费用,应交税费-进项税,贷其他应付款款-法人,那我一开始的分录怎么改
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢
公司要将公司用的商务车卖掉,我们卖给二手车贩子,s需要开票吗?是公司开票吗?开票金额是不是市场价
老师,我们是一般纳税人,报税的时候把未开票收入报在开票里了,现在开发票了怎么办
老师好,社保必须按照去年平均实发工资缴纳吗,这样公司成本也太高了
老师,想请问下 小规模纳税人 1季度本应该是销售的金额 错开成了服务发票,我可以直接更正1季度增值税报表把 服务上的金额填写到货物那一栏,不红冲发票吗
老师,你好:5月15日买了一批材料用于建仓库,5月20日货到了,5月25日仓库建好了,6月4日收到发票,怎么记账呢
老师 这开票有问题没 安装公司给装饰公司开机械安装发票
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问免抵退税是什么企业可以用上啊,听说很复杂,学好这个可以在什么公司工作
现金的余额是之前借现金 贷其他应付款-老板 银行存款余额是之前借银行存款 贷其他应付款-老板 因为没有业务,没有收入,现在费用开支都是从老板个人账户转入到现金和银行存款,就是欠老板钱 现在公司注销清算期,能不能把现金和银行存款的余额转到其他应付款
田间管理劳务要开什么类目的发票
老师,那后续抵扣了应给问的做账呀
老师,那后续抵扣了应该怎么做账呀
借,应交税费,应交增值税进项税额 贷应交税费应交增值税待认证进项税额
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评