你好,不要这样,这个太明显了,你可以稍微提高一点儿金额,

老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,如果朋友挂靠我公司,我不收他的管理费用,税他自己交,那么甲方如果给我10万,那我也10万转给他,一进一出吗
老师好,老师我公司有一个项目是别人挂靠的,上个月开出去发票给甲方的,这个项目金额已经全部开给甲方了,但是上个月账户被封了,拿不出钱去开成本票,也包括专票,这个月才开,挂靠人说他开专票给我,让我把税额部分退给他,但是我其他项目的万一也有自己的项目专票要开来抵扣,那我得了他的专票不就用不了了吗
#提问#老师,现在我司有一笔装修款10万,已支付,对方已开给我们5万发票,现在崔剩下的5万发票,他说已经注销了那个公司,另注册新公司,他说在发票上注明用新公司开发票给我们,这样可以吗?如果不可以,我这个可以怎么处理?
老师请问一下,我们2024年付的一笔服务费,是10万,但是对方不给我们开票,确认不给开票了。因为合同没走完终止刷老赖, 问题:我现在做账是,借:其他应收款10万 贷:银行存款 问题1:我把10万白条入账 借费用10万,贷其他应收款10万 汇算清缴的时候调增10万 问题2:把其他应收款转为营业支出 借:营业外支出 贷:其他应收款 问题3:就一直挂着 请问一下老师,那种方式更没有税务风险也合适。 或者有其他方式也行
老师好!假如收到测量费现金2000元存入银行,会计做账:借:银行存款2000 贷:其他业务收入1800应交税费-应交增值税200,这样做可以吗?还是要这样做借:现金 贷其他业务收入 应交税费后再借:借银行存款货库存现金
@朴老师,我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理,修建的树枝归我们所有,客户不要,然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售,我们提供的是服务,然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%? 这个切割后的木块如何入账?请做一下账务处理 然后销售的话,如何结转成本?
老师,发票单位开错了有没有影响 ,套开成支了
朴老师,我公司是电商公司,财务审核云仓的合同应该重点审核哪些方面?
老师,日常报销,好多没有发票也没有收据,只有微信支付页面的截图,可以下账吗?金额不大需要调增吗?有没有好的解决办法
老师您好,请问长投权益法下二级科目-投资成本,成本法和权益法转换时是不是必须写,谢谢
我们是民非,注册资金是30万,当时注册的时候4家发起单位每家就打了7.5万进来了,合计就有30万,当时这30万做到了非限定性净资产科目,现在又是同样一家又打了17万进来,这17万怎么做账,怎么报税
老师好,请问2010年购买的房产土地共计花费470万元,房产土地税如何申报才算正确?谢谢
公司属于小规模纳税人,财务交接的时候先从哪里入手呢?
老师办公楼的装修费如何入账呀
我让他给票的,那我就按他的票额给钱吗?比如他给我9万的票,我从公户打9万,然后从我私户转一万,这样总共加起来10万,甲方转给我的钱,就全额转给他了
你好,可以的,这样也可以。
老师,那我再请教下,除了这种办法,还有别的什么办法吗?
你好,这种办法的话就算是比较正规的了,别的没没有啊,因为就是默认的这种办法。
好的,谢谢老师
祝您生活愉快开心