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老师,固定资产前面已付款,后边分9-10月开齐发票,这样要怎么增加固定资产卡片?

2022-10-11 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 10:36

同学你好 固定资产模块增加

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快账用户7417 追问 2022-10-11 10:37

因为是分别收到发票,我几月才要申请卡片入录入呢?

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齐红老师 解答 2022-10-11 10:42

同学你好 按照最后一个发票的时间

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快账用户7417 追问 2022-10-11 10:45

第一次收到发票 借:固定资产 应交税费 贷:其他应付款 然后先不增加卡片,等到第二月收到发票增加卡片的意思吗,老师

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齐红老师 解答 2022-10-11 10:50

同学你好 对的 是这个意思

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快账用户7417 追问 2022-10-11 11:54

那是按最后收到发票后,次月才折旧对吧

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齐红老师 解答 2022-10-11 11:58

同学你好 对的 是这样的哦

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快账用户7417 追问 2022-10-11 13:44

老师,这样结账的时候资产对账不平

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快账用户7417 追问 2022-10-11 13:45

结9月账的时候收到的第一批发票已经入账,结账的时候提示不平

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齐红老师 解答 2022-10-11 13:46

同学你好 结转损益了吗

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快账用户7417 追问 2022-10-11 14:06

是的,就是结转时候出来的提示

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快账用户7417 追问 2022-10-11 14:06

是的,就是结转时候出来的提示

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快账用户7417 追问 2022-10-11 14:07

收益和损失同时结转的

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快账用户7417 追问 2022-10-11 14:07

已经结转

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齐红老师 解答 2022-10-11 14:12

同学你好 你看下是不是没有结转完

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快账用户7417 追问 2022-10-11 14:20

收入成本费用都结转了呢

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快账用户7417 追问 2022-10-11 14:22

就是差没有增加固定资产卡片,那个发票的金额

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快账用户7417 追问 2022-10-11 14:24

发票原件是收到了,一个是9月开的,一个是10月开的,结9月账的时候9月开的已经计入固定资产,但是财务系统固定资产模块没有添加

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齐红老师 解答 2022-10-11 14:25

那你看下是哪里不平

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快账用户7417 追问 2022-10-11 14:32

老师,那我可以先不计入固定资产吗?

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齐红老师 解答 2022-10-11 14:32

可以 计入在建工程也可以

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快账用户7417 追问 2022-10-11 14:33

具体分录呢老师

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齐红老师 解答 2022-10-11 14:41

同学你好 借在建工程 贷银行存款 借固定资产 贷在建工程

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快账用户7417 追问 2022-10-11 14:47

借:在建工程 进项税额 贷:其他应付 吗

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齐红老师 解答 2022-10-11 14:52

贷应付账款 这样比较好

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同学你好 固定资产模块增加
2022-10-11
您好,可以直接增加金额
2023-07-11
借固定资产 货应付账款暂估
2022-05-25
下午好!针对这种情况,应先确认新增卡片的资产是否确实已存在。如果资产确实存在但未入账,需补录固定资产并调整账面价值,同时追溯调整折旧,确保财务报表准确反映实际情况。如果资产不存在,需查明原因并更正错误记录。建议详细审查财务流程和记录,必要时咨询内部审计或专业人士协助处理。
2024-10-15
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2024-03-11
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