你好; 一起做账即可 ; 你们出库是去加工还是销售的
老师你好,我有个问题想问一下您。就是我们公司是一家工业企业,然后呢,现在有一笔业务不是很清楚。就是我们公司有一部分的那个东西在别人那里加工,然后那个原材料,我们也同在加工那家公司买,然后就等于说那个原材料没有直接到我们工厂里面来,就直接在那个加工公司里面买的原材料。然后一起加工,然后这个我要做账的话,该怎么做呢?因为那个原材料没有回来,我就想着那个是直接做那个委托加工物资里面还是怎么样?麻烦老师帮我看一下好不好?
我们之间的话,就是现在是他们那边给我们供主材和辅材,但是主材原来是不进库存,库存商品或者不进原材料的,就是直接相当于到了顾客家,也就是说之前我不知道他们那边这个材料是怎么付,就是做的,现在的话我接手,因为要付材料款吗?就是我们分主材和辅材,辅材的话,我们是有自己的库存,就会多进一点,每个工地领一些主材的话,就是对应项目下的单,我这个账务怎么处理啊?
我是沥青厂,主营是销售沥青 做路面工程,有家在我公司进行加工 有部分原材料是他们家进的,也有部分原材料是公司的,问题是现在过磅在原材料堆放在一起,已经分不开,给我的报表上出库是一起出库的,现在我该怎么做账务处理?
公司是做沥青道路工程这块。今年有个在我公司加工,对方有进部分原材料,对方出库单我也有,之前的生产材料利用是月末一次加权平均法,但是现在对方用了我公司的原材料具体数量用多少原材料不清楚,现在过磅出库的原材料是混在一起,那我成本一块怎么办?
暂估原材料已经结转到库存商品,用到主营业务成本去了,还有一些原材料在生产生产成本里面还没有生产出库存商品,现在发票来了,分录怎么写?是不是要把和暂估原材料有关的分录全部写负数,再按正确的写一遍?这个原材料有的用完了,还有一部分还在加工中,我怎么做
出库现在是加工也有 销售也有
你好; 那你要分别核算; 出库单写清楚; 但是你成本就没法核算的;
好的老师
好的; 希望能帮到你
老师我的出库单上部分是产品部分是原材料,产品要有一定原材料配比,但数据不一定准确,那我现在怎么做?我不确定出库的原材料中有多少对方使用了
你们自己手动做的进销存吗 ; 你们 是否有软件核算成本的
没有软件核算成本 报表是过磅那边给的 我采用的一次性月末平均法
你好; 那你原材料出库也得按照月末加权来算哦; 每月末都要算哈 ;领用都没有单子的吗
没有。老师 我只有对方原材料入库的单子,目前没有对方领用我这边材料的单子
要补单子哈; 不然你成本咋核算 ; 核算不了的
我们工程师说还有个折扣率没有弄好,老师我想问一下有折扣率之后,我前面的成本还要调整吗?
你好; 那你就 问下你的 软件售后远程给你看看 。 问下在处理下; 是的 ; 要调整哈