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老师!一个单位一张税票也没开,纳税申报是怎么处理

2022-10-11 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 15:23

您好,增值税零申报就可以。其他的按实际。

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快账用户3777 追问 2022-10-11 15:23

就是空表点申报吗

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齐红老师 解答 2022-10-11 15:26

是的,直接保存申报就可以了。

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您好,增值税零申报就可以。其他的按实际。
2022-10-11
你好!如果发票开错没有冲红,你可以先向税务机关申请作废这张错误的发票,然后重新开具一张正确的发票给对方单位。确保所有操作符合当地的税务规定。这样既能确保账目清晰,也能避免未来的税务问题。
2024-11-01
同学,你好 这张多开的发票,7月份开具红字发票来冲
2023-07-16
同学,你好
按照劳务报酬申报。没有发票,不能税前扣除
2025-12-11
税率开错了,由于已经跨月,无法把发票作废,那之前税率错误的发票就需要按错误的税率进行申报。然后把错误税率的发票申请红冲,红冲发票的月份按正数发票收入、税额减去负数发票收入、税额做当月收入、税额的申报。
2022-02-17
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