你好同学,先做到成本里面去,借:主营业务成本 贷:银行存款

你好,老师,请问下我们公司收入发票还没开,成本票和采购票都已收到,这个收到的发票怎么做账了
你好,老师,我们收入发票还没开,成本发票9月份已收到,我可以成本发票先不做账,10月份开票了在做账吗
老师,你好,我是建筑施工公司,一个项目我们已经做完了,但是还没有开发票出来,收到了成本发票我该怎么处理。
老师,请问12月底开了销售发票,已确认了收入,但公司还没有进行采购,这部分成本该怎么做账呢?
老师你好,2023年我们有很多发票没有收到的已经入账,做了成本,请问年度汇算怎么处理?
汇算清缴A105080表中,固定资产原值是指指年初的原值吗?
2月份有笔分录,借,制造费用 贷其他应收,5月份发现这笔业务之前已经做过了,现在需要怎么处理,外账,需要调整利润什么的吗
小企业会计准则 去年暂估100万今年收到80万,20万差额怎么处理,会计分录怎么做,
26年涉税实务教材和25年的相比,变化大不大?我现在用的还是去年的教材,
我们是做鞋子的,一般纳税人,公司购买酒做平时招待用的,每个月金额有5000到1万左右,他们每次都没有开票,这个买了5000给我们开了普票,那这个要从对公转还是法人私户转过去给对方
25年的年报与25年的季度预缴数据完全不一样,有预警吗?
老师,利润率是怎样的,可以举例说明嘛
老师,请问,我应付账款有100多万挂在账上,我现在做25年多的汇算清缴,我想调整20万,我这个20万是要填到那个表格上,账务又怎么样处理呢
老师,我们开出的发票怎么知道有没有认证
小企业会计准则 去年暂估100万今年收到80万,20万差额怎么处理,会计分录怎么做
这个没什么关系吗,等下做这么多成本费用
收入又没多少
你好同学,收入你要先暂估进去,这样配比
怎么做了,无票收入
借:应收账款 贷:主营业务收入-暂估收入
那跟开票系统对不上没什么关系吧
等实际开票了,再调整到开票金额就行了