学员你好,只能先暂估入账

请问老师开了销售服务发票后要确认收入,结转成本,如果目前没有成本票,该怎么做分录呢
请问老师我12月份的成本票12月21 日收到的,销售发票是12月2号开的。正常开销售发票要确认收入结转成本吧。但成本票日期比销售往后。录凭证我可以先录入成本票,再录入销售发票么?不然没有成本怎么结转? 还有我成本票只是到了一部分,结转成本就按实际收到的结转么?
老师,请问本公司在11月开具开票入账,做了收入,结转了成本,但是开错了发票,然后在12月又重新开具了正确的发票,但是忘记红冲掉11月的发票了。所以就开多了19万的销售发票,这个12月要怎么做账呢?
老师,请问12月底开了销售发票,已确认了收入,但公司还没有进行采购,这部分成本该怎么做账呢?
老师你好,请问下外贸公司12月已经销售了产品,但是报关单到一月才出来,12月没确认收入,所以成本也没暂估入账,这样做可以吗?
您好,电子税务局发票业务显示当前月可用发票额度12000元发票总额度20万,如果我们现在想开140000,是不是开不了呢?为什么有这限制呢?
老师,法人转公账备注写什么了,就是付款什么的
请问老师,我们2022年的建房子项目,挂靠在一个公司,现在甲方把钱转到被挂靠公司了,当时谈好13%专票,我们找到了这个的公司,但是不敢开,如果不提供13%专票,怎么合理合法的把钱拿过来呢?
老师你好,我想问一下就是公司老板实际工商也没有显示投资人,要打款到公司来,我是分录是怎么做呢,
外汇管理系统登录进去之后没有申报单,已经收汇了,这是什么原因
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
但是采购金额和供应商都没有确定,怎么做凭证呢?
做个入库单,不写供应商,回头确定了在写
老师,请问2022年产生的费用,但2023年再开发票,应该算哪一年的费用呢?
2022年产生的费用,但2023年再开发票,应该算22的费用