学员您好,是的,对的

老师我们是货车行,外账那边说开出去的销项发票和进项认证发票车架号要一一对应,但有时我们一张进项发票里面有2台车,只开了一台销项车,这样留抵的发票就很多,像这种情况我们要怎样操作才能交税?
我们采购了一批推车 要原样卖出去,进项发票开的是推车,我们开出去的销项发票也要写推车吗?
我们是买卖二手车的,购进的时候,个人卖给我们,需要他开发票给我们吗,我们卖出去的时候,是按差额开,还是车辆总价开?
老师,请问下,我们是卖汽车的,机动车,我们开出去的每一张销项发票,都要对应着把开进来的发票的成本结转,对吧?
我们是卖汽车的,也是坐出租车的,然后我们进项发票开,我们又开给自己做销项固定资产,销项低于进项可以吗?
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
业务员说合同写了台车 没事么
红字开票冲销后重新开具
销项发票还没开 但是业务员跟客户签订合同写的是台车 进项发票供应商只给开推车
进项发票上上个月收到的 现在已经抵扣进项了,如果供应商再开红字发票和新发票,做账要怎么做?
同学您好,合同,发票,货物货款四项要统一的
供应商答应开红字发票冲销\'再重开新发票,但是这进项发票上上个月收到的 ,已经抵扣进项,我收到红字发票和重开的新发票要怎么做账呢?
同学您好,一般是红字冲回错误的,蓝字记正确的
好的 谢谢老师!增值税申报的时候,红字进项要怎么处理呢?
申报就填进项转出的