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老师,对公支付的酒店住宿费怎么入账写分录呀

2022-10-11 19:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 19:11

您好,住宿费是出差的吗

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快账用户6682 追问 2022-10-11 19:11

是老板出去玩的吧,我也不太清楚

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齐红老师 解答 2022-10-11 19:12

您好 个人玩的记管理费用福利费

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快账用户6682 追问 2022-10-11 19:16

好的,可以直接记入管理费用-住宿费吗

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齐红老师 解答 2022-10-11 19:17

不行,这个是个人消费,明细需要用福利费

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齐红老师 解答 2022-10-11 19:18

借管理费用,福利费,贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬,贷银行存款等。

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快账用户6682 追问 2022-10-11 19:18

那什么情况可以计入管理费用-住宿费里面去呢

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齐红老师 解答 2022-10-11 19:19

一般不用这个明细,比如出差是差旅费,招待客户是招待费

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快账用户6682 追问 2022-10-11 19:19

好的,那支付给别的公司的投资款呢怎么入账

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齐红老师 解答 2022-10-11 19:20

借长期股权投资,贷银行存款

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快账用户6682 追问 2022-10-11 19:23

住宿费是出差的吗 好的老师如果是出差的住宿费的话,凭证后面除了需要附发票还需要什么原始凭证吗

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齐红老师 解答 2022-10-11 19:32

发票,报销单,就可以,银行付款报销还需要回单,

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快账用户6682 追问 2022-10-11 20:09

报销单是什么

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齐红老师 解答 2022-10-11 20:10

您好,差旅费报销单呀

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快账用户6682 追问 2022-10-11 20:21

好的,老师明白了

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齐红老师 解答 2022-10-11 20:24

不客气,祝工作学习愉快,问题解决请好评

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快账用户6682 追问 2022-10-11 20:30

老师,员工报销一定要填写报销单吗?还是员工在飞书里面申请通过了就可以了,不用另外在写报销单了

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齐红老师 解答 2022-10-11 20:56

这些执行你们单位报销规定就可以

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快账用户6682 追问 2022-10-11 20:59

没有强制性的要求吗

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齐红老师 解答 2022-10-12 08:04

正常是填写差旅费报销单就可以,你说的飞书没有操作过!

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您好,住宿费是出差的吗
2022-10-11
借应收账款, 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税
2024-03-01
可以借。预付账款贷银行存款。然后后面摊销就行了,借管理费用,会议费带预付账款就分期摊销。
2023-04-14
一、购买烟时,你做了销售,也上转入了主营业务成本 借:主营业务成本460 贷:应付账款——XX烟酒店 460 二、次日烟酒店老板在公司消费,抵账,分录是: 借:应付账款——XX烟酒店 180 贷:主营业务收入180 你看“应付账款——XX烟酒店 ”本月贷方发生额是460元,借方发生额是180元,最后形成本月余额是460-180=260元,表示你们欠对方260元
2020-10-31
同学,你好 借:管理费用-手续费 贷:银行存款
2021-10-19
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