您好,住宿费是出差的吗

公司支付给酒店的住宿费,对方开来增值税专用发票是不能抵扣的吗,要进项税额转出吗,会计分录怎么样的
公司购买一批设备,安装师傅来公司安装,产生了住宿费,住宿费转账给酒店的时候因为户名不符合被退回,现又将住宿费转入正确的酒店账户里,请问老师这几笔帐应该怎么入账?
老师,对公支付的酒店住宿费怎么入账写分录呀
老师,我司是酒店住宿,请问免费房我要入账吗?没现金流,要怎么做分录呢
我公司是平台公司,个人充值费用到平台1000元,住宿后酒店开票给个人500元(住宿费),我平台公司支付给酒店400元,100元是我司的平台服务费,整个流程的所有分录包括二级科目怎么做?请教老师
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
是老板出去玩的吧,我也不太清楚
您好 个人玩的记管理费用福利费
好的,可以直接记入管理费用-住宿费吗
不行,这个是个人消费,明细需要用福利费
借管理费用,福利费,贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬,贷银行存款等。
那什么情况可以计入管理费用-住宿费里面去呢
一般不用这个明细,比如出差是差旅费,招待客户是招待费
好的,那支付给别的公司的投资款呢怎么入账
借长期股权投资,贷银行存款
住宿费是出差的吗 好的老师如果是出差的住宿费的话,凭证后面除了需要附发票还需要什么原始凭证吗
发票,报销单,就可以,银行付款报销还需要回单,
报销单是什么
您好,差旅费报销单呀
好的,老师明白了
不客气,祝工作学习愉快,问题解决请好评
老师,员工报销一定要填写报销单吗?还是员工在飞书里面申请通过了就可以了,不用另外在写报销单了
这些执行你们单位报销规定就可以
没有强制性的要求吗
正常是填写差旅费报销单就可以,你说的飞书没有操作过!