暂估,一般为:借:管理费用,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:管理费用红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
老总办公室电风扇5072元可以直接做办公费冲减当期成本不计入固定资产吗超过5000了哎
老总办公室电风扇5072元可以直接做办公费冲减当期成本不计入固定资产吗
老师您好,能详细讲解一下高新企业,税负超过3%,即征即退? 比如收入100万,税率13%,本月应交税费=100×13%-100×3%=10万吗?今天刚好面试的公司要求做过即征即退
有实收资本,转让股权的时候是也得转让吗?
老师,请问下我们缴纳员工社保,不扣个人部分,全额承担公司,那写分录是不是直接出费用就可以了啊
老师您好,新办公司要进行税务登记是吗?在电子税务局上操作吗?是“新办纳税人开业”那里吗?
老师,我如果没在这个单位上班,他们可以用我身份收钱吗,有什么风险
有家企业开给我司的电费发票,要印花税吗?不是供电局开的,是一家企业
老师,库存商品科目可以不设置数量金额式吗
提前预扣的7月的社保,怎么做有关工资的凭证分录?
暂估的时候不是要有二级科目暂估吗?暂估放到管理费用合适不是放到应付帐款合适?
暂估的时候不是要有二级科目暂估吗?暂估放到管理费用合适还是放到应付帐款合适?
同学您好,放到应付帐款合适