咨询
Q

管理费用的估计分录~收到发票的冲销分录

2022-10-11 20:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-11 20:10

暂估,一般为:借:管理费用,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:管理费用红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款

头像
快账用户4426 追问 2022-10-11 20:12

暂估的时候不是要有二级科目暂估吗?暂估放到管理费用合适不是放到应付帐款合适?

头像
快账用户4426 追问 2022-10-11 20:12

暂估的时候不是要有二级科目暂估吗?暂估放到管理费用合适还是放到应付帐款合适?

头像
齐红老师 解答 2022-10-11 20:46

同学您好,放到应付帐款合适

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
暂估,一般为:借:管理费用,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:管理费用红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-10-11
借应付帐款贷利润分配未分配利润 借利润分配未分配利润 贷应付帐款
2024-05-14
你好,当时暂估是借管理费用贷其他应付款吗?借其他应付款,借管理费用负数坐着。
2021-12-30
借库存现金借管理费用负数,如果你之前已经抵扣了所得税。
2021-08-11
您好,这个的话,没有跨年,做相反就行
2024-01-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×