可以抵扣进项税的

老师可以直接这样写吗借:应收票据贷:主营业务收入银行存款应交税费—应交增值税(销项)
赠送给员工个人的电脑,算福利哈? 收到的专票,进项是要转出的哈 加入1130的含税金蝶(1000+130) 能这样做账吗: 借:管理费用-福利费1130 贷:银行存款1130 借:应交税费-应交增值税-进项130 贷:应交税费-应交增值税 -进项转出130
比如一个品牌的衣服委托代销商场卖,商场按销售收10%收取手续费,商场代收款项,并对外开具发票,分录是,借,银行存款1130,贷,应付账款1000,应交税费130, 借应付账款1000,应交税费-应交增值税进项税额130贷,银行存款1017其他业务收入100,应交税费-应交增值税销项税额13 这个品牌的衣服,是做借应收账款1130贷主营收入1000,贷应交税费130,结转成本略,支付委托代销手续费,借销售费用100,应交税费进项税额13,贷,应收账款113, 是这样做吗
一般纳税人开出的普票可以这样做分录吗? 借:银行存款1130 贷:主营业务收入1000 应交税费~应交增值税~销项税130 如果可以,这130可以抵扣进项吗?
老师你好!我司是一般纳税人开了电费普票给小规模企业,发票不含税金额1000,税额130,开出发票的账务处理是借:其他应收1130贷:其他业务收入1000,销项额130,代支付电费时,借:其他业务成本1000,进项额130贷应付账款:1130,这样对吗?就是他是小规模没有抵扣,我现就那个税额130这个数不平,应该怎样做?
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
老师,牙科中心账务处理我先看哪个模块?
无票收入报税了,现金需要转入公账吗
一般纳税人开的普票税率是多少呢
货物或者修理修配劳务是13%,服务6%,交通运输9%,主要看主营业务是什么
普票不是不可以抵扣进项税吗
您这是销项,公司进项可以抵扣的哈