可以抵扣进项税的

老师我想请教下如何转出末交增值税分录例如:借:现金1130 借:主营业务收入1000 贷:应交税金~应交增值税~销项税130 抵扣专票:借:原材料~××3539.82 借:应交税金~应交增值税~待抵扣进项税460.18 贷:银行存款4000 余下留抵扣330.18如何做分录,谢谢
老师请问购入用于员工福利又取得专票的账务处理是:借:原材料1000 应交税费应交增值税进项税130 贷:银行存款1130 借:应交税费应交增值税转出进项税130 贷:应交税费应交增值税进项税130 借:管理费用1130 贷:应付职工薪酬。员工福利费1130 借:应付职工薪酬。员工福利费1130 贷:原材料1000 应交税费应交增值税转出进项税130 分录是这样吗就要是最后一个分录
老师,专票我勾选认证,但这月未有销项,所以就未抵扣,但我记的分录是 借:库存商品1000 应交税费_应交增值税_进项税130 贷:银行存款1130 这样对吗?
赠送给员工个人的电脑,算福利哈? 收到的专票,进项是要转出的哈 加入1130的含税金蝶(1000+130) 能这样做账吗: 借:管理费用-福利费1130 贷:银行存款1130 借:应交税费-应交增值税-进项130 贷:应交税费-应交增值税 -进项转出130
比如一个品牌的衣服委托代销商场卖,商场按销售收10%收取手续费,商场代收款项,并对外开具发票,分录是,借,银行存款1130,贷,应付账款1000,应交税费130, 借应付账款1000,应交税费-应交增值税进项税额130贷,银行存款1017其他业务收入100,应交税费-应交增值税销项税额13 这个品牌的衣服,是做借应收账款1130贷主营收入1000,贷应交税费130,结转成本略,支付委托代销手续费,借销售费用100,应交税费进项税额13,贷,应收账款113, 是这样做吗
就是员工福利费做多了,现在想更正分录,怎么更正
甲物业公司管理A停车场,乙灯具公司,免费给A停车场装节能灯,但是前5年需要把节省下来的电费,甲乙分成,甲分成10%,乙分成90%。请问甲针对10%分成是否做账务处理?
费用类分录做错了,现在怎么更正
老师,麻烦把养老保险全部科目发一下
老师,申报个税的时候,个税也一起申报进去吗?比如工资6000员,有1000*3%=30元,申报个税就是申报6000元,不是申报6000-30=5700元吧?
怎么申报2025年的印花税,按次申报的
我们做亚马逊跨境电商,比如售价8块钱,成本2块钱,亚马逊平台抽佣没有发票,以什么单据怎么抵扣呢
老师您好,银行付款产生的手续费需不需要银行开发票入账呀?
老师 公司25年6月实缴出资一部分金额后 一直没修改工商信息 对公司有影响吗
老师,你好,我想问下美国科罗拉多州和怀俄明州的税是怎样的,我们跨境要预估下税点,估算成本
一般纳税人开的普票税率是多少呢
货物或者修理修配劳务是13%,服务6%,交通运输9%,主要看主营业务是什么
普票不是不可以抵扣进项税吗
您这是销项,公司进项可以抵扣的哈