可以抵扣进项税的
老师我想请教下如何转出末交增值税分录例如:借:现金1130 借:主营业务收入1000 贷:应交税金~应交增值税~销项税130 抵扣专票:借:原材料~××3539.82 借:应交税金~应交增值税~待抵扣进项税460.18 贷:银行存款4000 余下留抵扣330.18如何做分录,谢谢
老师请问购入用于员工福利又取得专票的账务处理是:借:原材料1000 应交税费应交增值税进项税130 贷:银行存款1130 借:应交税费应交增值税转出进项税130 贷:应交税费应交增值税进项税130 借:管理费用1130 贷:应付职工薪酬。员工福利费1130 借:应付职工薪酬。员工福利费1130 贷:原材料1000 应交税费应交增值税转出进项税130 分录是这样吗就要是最后一个分录
老师,专票我勾选认证,但这月未有销项,所以就未抵扣,但我记的分录是 借:库存商品1000 应交税费_应交增值税_进项税130 贷:银行存款1130 这样对吗?
赠送给员工个人的电脑,算福利哈? 收到的专票,进项是要转出的哈 加入1130的含税金蝶(1000+130) 能这样做账吗: 借:管理费用-福利费1130 贷:银行存款1130 借:应交税费-应交增值税-进项130 贷:应交税费-应交增值税 -进项转出130
比如一个品牌的衣服委托代销商场卖,商场按销售收10%收取手续费,商场代收款项,并对外开具发票,分录是,借,银行存款1130,贷,应付账款1000,应交税费130, 借应付账款1000,应交税费-应交增值税进项税额130贷,银行存款1017其他业务收入100,应交税费-应交增值税销项税额13 这个品牌的衣服,是做借应收账款1130贷主营收入1000,贷应交税费130,结转成本略,支付委托代销手续费,借销售费用100,应交税费进项税额13,贷,应收账款113, 是这样做吗
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
一般纳税人开的普票税率是多少呢
货物或者修理修配劳务是13%,服务6%,交通运输9%,主要看主营业务是什么
普票不是不可以抵扣进项税吗
您这是销项,公司进项可以抵扣的哈