按照销售金额缴纳,税目加工承揽

老师:您好!我司属于小规模纳税人,现在签订一个项目,外派劳务合同,内容包含工资、奖金、社保,也就是我单位要帮这些人员缴纳社保,同时发放工资、奖金,请问在申报个税的时候,我要按照什么类型来申报个税呢?同时我要开具什么样的发票给对方,发票费项是什么?
老师,4s店的印花税,关于,开票内容是劳务修理费,而开给单位和个人的都有,这部分,计税金额该怎么统计,是按什么税目申报?
老师,新印花税,应税凭证数量说是按合同份数填写,我们是空调安装维修单位,一般纳税人,是跟品牌方签的合作协议,没有具体金额,比如格力,安装维修完工给他们开发票,那是不是这个单位不管开了几张发票,数量都填1吗,还有是零散的客户,都没合同,数量怎么填,计税金额按含税,还是不含税填?
老师好!我们公司总部注册地在市,有一家分店在县,所以税局要求增值税是分开申报,但所得税是总公司申报,账是没有分开做。那总公司开给分店的发票该怎么做账呢?这部分金额在申报表显示是总部的收入,但以前的会计是当移库,总部的库存减少,分店的库存增加,不经过主营业务收入科目。这样就导致申报表的收入和账上的收入是对不上的。该怎么处理才对呢?
自由职业,需要去税务局开代开发票给我服务分公司,来获取报酬。内容是,设计费,服务费这样子。然后我看到有一个个税的征收百分比,就比如全年收入2w以内收20%的个税。如果对方公司没有带缴代扣,我是不是要自己申报?另外这个个税是不是会根据年收入退税?依据是什么?怎么计算? 个税百分比是累积金额还是单次金额?