你好; 你红字信息表先开了。 有编码后再去开红冲发票 ; 先去抄税; 估计 没有抄税导致的

老师伱好,专票跨月了,红冲时显示沒有查询到蓝票的抄报记录是怎么回事昵?
老师,好。公司是小规模,上手交接的时候,没有交接开票盘,但是我们一直申报的时候都能申报过去,都是零申报,可以说是从来没抄税清卡,今天给航信打电话,说我们的盘一直是正常的,我们是河南的,电子税务局3月份升级了。这个月才显示没有抄税,这是怎么回事
这个问题请廖君老师来回答,1.我们公司收到的一张七月9对方给我们开的一张专用发票,我问怎么查是否勾选认证了?2.如果在红字发票信息录入里找到这张发票,当确认出红字信息单时,系统显示这张发票未做用途确认,不允许购买方发起红冲,是不是就表示这张发票我们没认证?3.那这种情况,(虽然跨月了,想红冲,数电发票他们冲也和当月冲一样,自己方开红字信息表,自己方开红字发票?
老师,我想咨询下,就是我们是一般纳税人收到了一张纸质的专票,然后12月份我们进行了勾选,但是未确认因为还没到申报期确认不了。12月份我们又在数电系统进行了部分红冲(销售折让),这个详情里面有剩余篮字发票金额,但是我们又返回去到已勾选发票那里就查不到这张已经勾选的发票了。全量发票查询又显示这整张发票是红色的。这个下个月报税的时候会不会出现抵扣不了的情况呀。
老师我错误登记冲红怎么处理,事情是这样的,我9月的时候以为我有暂估A公司发票一直没有收到,就做了冲红分录,现在12月检查我没有暂估,且账上多了一次冲红的分录怎么处理,
老师您好,我们出纳的现金日记账比我的电脑系统账面上少了350元,而且她把现金和银行存款都记在一起了,有什么好办法来核对账目,不清楚是她多记了还是我这边少记了……
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朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
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老师,你好!请问厂房租赁在什么情况下,需要做使用权资产