同学您好,餐饮企业在自己企业招待顾客餐费的会计分录 借:管理/销售费用——业务招待费 贷:主营业务成本

老师你好,药店、个人独资企业,刷的社保卡开出去发票 金额1258,老板没有开公账,进的是老板自己的卡,这个分录怎么写合适,我只做外账,谢谢老师
餐饮老板在自己饭店请客吃饭,可以做为招待费处理吗?谢谢老师
自己的饭店免单招待客户 怎么做分录
请问老师 自己生产的产品用于招待客户 分录怎么做呢
问下如果是酒店,自己人吃饭招待客户之类的怎么做账,还要交税吗?
老师 我们国外的店铺 是从今年5月份才开始的收益 我得算10.31日的资产负债表 那我的年初数 是截止到5.31的数值 然后期末数是截止到10.31日的数值是吧
应付账款是负数影响股权转让吗
老师,出口销售合同要不要交印花税
老师,我要继续教育,以前采集过信息,但显示说,没有我的信息,我应该怎么做
如果公司是亏损的情况下,需要计提所得税吗?要调整递延所得税吗
想知道再开具多少发票不需要缴纳企业所得税,看哪个科目?
老师,请问,快递费,一般纳税人,税率多少?
老师好,研发费用可在汇算清缴时做还是可以在季度预交时做
老师,我们是商贸公司,预售没有进项发票,先开销项发票可以吗?
老师,您好,请问工资跨年申报个税和账上不一样怎么写情况
晕了 不是 借管理费贷主营收入 借主营成本贷原材料 这两吗?
结果是一样,我们老师们讨论了一下,这样简洁些了
它不视同销售?
税法上是要做的主要是填申报表,会计上不确认更符合谨慎原则。
增值税报税报上?那与企业所得税收入不一致 税局爱问
是的,如果只小企业用两步法与税法保持一致 大公司可用简洁的做法