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老师,因开红字发票,当月 销售额为负数,增值税申报时怎么处理

2022-10-12 09:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-12 09:47

你好,咱们是一般纳税人还是小规模。

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你好,咱们是一般纳税人还是小规模。
2022-10-12
同学你好 开通负数申报,然后填写负数就行了,印花税零申报
2020-09-14
同学,你好,你是本月报的增值税吗,如果是 ,红字发票隔月的,下个月申报才会抵减销售额
2023-10-17
你好, 借主营业务收入 应交税费 贷应收账款等 借营业外收入 贷应交税费
2022-07-06
你好,你这种情况只能去税务大厅申报,税务大厅可以将你的负数转为预缴金额,你自己申报是报不进去的。
2019-10-01
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