你好 可以,这情况要去大厅申报,自己申报不会通过的

老师,我上个月发票开重了,忘了作废,下个月没有销售,我把上个月开重的发票做了红冲,这个申报怎么申报呀,
老师给顾客五月份开的发票六月份退回,但是当时会计没有红冲这张发票,七月份才把这张发票做了红冲,七月份必须得再开一张红冲的这张发票上的金额的票吗?
老师,9月开重复一张发票,当月忘记作废,10月开红冲发票,当月只开了这份红冲发票,申报表上销售额是负,销售税额为负,这种可以吗?因为当月只开了这份发票
老师我2月份冲红了1月份的2张发票,2月份未开票,本月报税的销售额是负数的这样填写对吗?
你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
老师您好,我个人的工资公司已经申报过了,另外我自己做了一些手工的东西在小红书里一年卖了几万块钱,,有几个问题想咨询老师,第一,个人的手工小红书收入要不要申报个税,第二,汇算清缴时税局会不会把我的工资与个人小红书卖的钱合并汇算
小规模纳税人固定资产可以在汇算清缴一次性抵扣成本吗?
老师归还利息费,需要先计提利息吗?
增值税留底税额不用设吗 有留底就放在未交增值税
老师请问:工商年检的保险本期实际缴费栏是填单位实际缴纳的养老保险费(仅单位部分)还是单位和个人部分一起的金额?
上月开具销售发票给A。本月收到一张由B给C的汇票,账务处理该如何做账
老师,在哪下载2025年企业所得税年度申报表
老师,汇算清缴业务招待费填写了管理费用和销售费用的招待费用之和,报表提示业务招待费不等于利润表招待费有没有影响?利润表中只显示管理费用里面的业务招待费啊
老师好,现在研发费用享受加计扣除需要上传研发辅助账了吗
请问一般纳税人,停车票13个点的专票可以抵扣销项税吗
意思是申报不了?
自己在电子税务局申报,不能通过,你可以试一下,会有提示的。需要去大厅申报才行。
我刚才试了下,申报成功了。
您好,申报成功就可以,可能各地系统设置不一样,我们这个是需要去税务局申报