同学,这个应收账款,实际有没有收到

老师我接手一家会计之前的账上其他业收入账上挂着一千多万,以前的会计都没结转,我该怎么处理能一直挂着吗,老板不想利润表提现其他业务收入
老师,我接手了一家乱账,银行一直对不上,15年的公司没对过银行,19年之前是定额,老板都是直接转私户进行开支,没有发票,之前也没做银行,现在如果一笔笔录的话其他应收挂账太多,应该怎么处理呢,
请问前期的应收款打在老板私人卡中,账上一直挂账,有20多万,该怎样做账,还有这笔业务的成本没结转,也一直挂着,我该怎么处理
19年有一户的应收账款我的帐上一直挂着十多万,问老板说之前现金结完了,账上没做。现在我该怎么弄
老师,应收账款有一笔挂着好几年了,但是问了老板说之前已经收了现金,那现在怎么调整,直接:借:库存现金,贷:应收账款吗?
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
进项税额加计抵减的政策是什么,截止到什么时候
建筑劳务一般纳税人采用简易计税,进项税额不能抵扣,如果取得100元材料费专用发票,税费13元,价税合计113元,是专票,那是不是需要13元进项税转出再入成本?
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
一般纳税人购进电脑时候是普票入账固定资产,现在卖出去按照几个点申报纳税
老师,季度交印花税的取数,折旧费,差旅费,加油费,工资,社保费这些应该不用交印花税的吧?
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
说是19年用现金给的。也不知道当时会计为啥没做 可能是老板没告诉她吧
这多大笔的现金收入,你要有个手写的娄据,现金收到后干什么去了
我分次慢慢入到现金里面行吗。这个公司20年转让了换法人了
你最好让领导签字确认现金收到