对方没有国内机构的需要代扣增值税,附加税等还有所得税。
我司是设计公司,接到单后外包给某一个人设计师,设计师是不是需要去税局代开发票给我们公司?去开发票时就会缴纳相应的个税对吗?还是说我司在支付设计费时需要代扣代缴个税?
老师好,我们公司跟国外的公司合作,支付费用,需要代扣什么税费吗?
老师,公司付法国公司付的品牌设计费,我们还需要代扣代缴税吗?什么税目呢?
老师,支付给个人的外业调查费,需要我们公司代扣代缴个税吗?
老师,我们公司从国外进口设备分别支付设备款和设备检测费需要替国外销售商代扣代缴哪些税费?税率分别是多少?如果不想代扣代缴,有没有合理的解释?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
那这个税率按什么算啊
增值税6%。所得税一般是10%。
合同有关于差旅条款,合同约定合同款不含税,不包含对方团队的差旅费用,麻烦问下,是如果对方公司没有派人过来我们公司,我们就只代扣代缴增值税就可以吗?
增值税和所得税都需要代扣。
国内取得收入,国内没有机构。需要付款单位代扣增值税所得税。
我们这税务刚这么说的,问我对方是不是来人了?要是没来人就只代扣代缴增值税就行,所以我不是很确定怎么个情况
。这种情况按你们税务局要求的就行。 。正常说就是来人了,有所得税也要代扣的。税务自己收了企业不用代扣 最终,以税务局的要求为准。